您好,2個方法 1、在出口退稅申報系統(tǒng)中查詢。具體操作方法: 首先,進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng),點擊系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品碼。然后,選擇“搜索”,點擊“添加條件”。屬性里選擇“海關(guān)商品碼”,在“值”當(dāng)中輸入報關(guān)單上的貨物的海關(guān)商品碼,點擊“確認(rèn)”,就可以搜索到相對應(yīng)的商品碼及退稅率。 查詢后要注意“終止日期”,因為碼庫升級,如果終止日期已經(jīng)不在有效期范圍內(nèi),可以移動鼠標(biāo)往下選擇,是否有最新日期,避免使用已經(jīng)失效的商品碼。 2、可以在出口退稅咨詢網(wǎng)查詢。 http://www./sbxt_wm.aspx
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實,用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過退稅抵扣,但是在增值稅申報時,進(jìn)項稅額并沒有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對嗎
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
請問那個老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
一般經(jīng)營項目是:建筑五金產(chǎn)品、建筑材料的銷售、設(shè)計與技術(shù)咨詢;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外),許可經(jīng)營項目是:房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、電力工程施工、市政公用工程、消防設(shè)施工程、港口與海岸工程、航道工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑裝修裝飾工程、幕墻工程的施工。 老師,我們是一般納稅人,請問能開幕墻檢查費(fèi)的發(fā)票嗎?我看一份新簽合同有幕墻檢查,開票稅率6%
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
http://www./sbxt_wm.aspx這個地址是不是有誤?
您好,我也試了,確實不行了,我是以前保存的,那咱去??出口退稅申報系統(tǒng)
請問方法1是否進(jìn)入電子稅務(wù)局里面操作的?
您好,不是,是 進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng),這個圖能看到么 http://www.360doc.com/content/20/1029/10/58372506_942975037.shtml
老師,你這個連接不是一個教程嗎?http://www.360doc.com/content/20/1029/10/58372506_942975037.shtml 你能給我直接的查詢地址嗎?
您好,這是要下載的嘛 出口退稅申報系統(tǒng)可以在國家稅務(wù)總局官方網(wǎng)站https://www.chinatax.gov.cn/上下載。 國家稅務(wù)總局官網(wǎng),在首頁“下載”一“稅收系統(tǒng)”一“出口退稅”下找到出口退稅系統(tǒng)USal-2.0; 點擊下載文件,根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行安裝操作;
老師,你這些流程確認(rèn)是正確的嗎?我在國家稅務(wù)局官網(wǎng)上面就沒找到下載的界面。
您好,請看下圖,納稅服務(wù)到最下面