你好!可以的,可以扣除
老師,出差開的公司抬頭,(一般納稅人)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-代訂機(jī)票產(chǎn)品,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
員工出差,取得電子普通發(fā)票,開票內(nèi)容經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,6%的稅率,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師你好,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品 的發(fā)票,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?(小規(guī)模納稅人)
老師。老板出差報(bào)銷費(fèi)用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務(wù)*住宿費(fèi),生活代理服務(wù)*代訂住宿費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票此類的普通發(fā)票。這相關(guān)的費(fèi)用如何入賬?二級(jí)科目是什么?旅游服務(wù)之類的可以稅前扣除嗎?
收到員工報(bào)銷差旅費(fèi): 交來的發(fā)票:項(xiàng)目名稱:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以抵稅嗎
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
但是稅務(wù)局老師說經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票款可以扣除,但是代訂機(jī)票產(chǎn)品只能扣除5%,因?yàn)闆]有顯示機(jī)票款和服務(wù)費(fèi)分別是多少?
說企業(yè)傭金支出未足額申報(bào)
你好!你沒有機(jī)票,也沒有行程單嗎
發(fā)票和行程單不是只需要一種了嗎?
你好!是的。只需要一種,你一個(gè)都沒有是嗎
有發(fā)票,發(fā)票開的是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,也有備注航班和員工信息
你好!不是,我說的是機(jī)票。 實(shí)際上你拿到的這個(gè)算是服務(wù)費(fèi)
服務(wù)費(fèi)本身是有5%的限額
登機(jī)牌嗎?
你好!不是,估計(jì)你沒有了。 機(jī)票或者行程單
有圖片嗎?
你好!圖片上的這個(gè)了
這個(gè)不是行程單嗎?
對(duì)啊,一直都是說的機(jī)票或者行程單啊
而且我問過同事說做飛機(jī)只給一個(gè)登機(jī)牌,沒有別的
你好!不是的,你看我給你的2個(gè)圖片,都是可以的 他沒有拿到而已
也就是說報(bào)銷需要電子發(fā)票和機(jī)票或者電子發(fā)票和行程單嗎?但是電子發(fā)票也沒有顯示出哪一部分是機(jī)票款,那一部分是傭金呀?
你好!你這個(gè)發(fā)票,其實(shí)是服務(wù)費(fèi)發(fā)票。要另外給你機(jī)票或者行程單才可以 或者他們給你開傭金發(fā)票,然后給你機(jī)票或者行程單
這個(gè)發(fā)票包含了機(jī)票和傭金的全部金額,也就是說需要他們分開嗎?發(fā)票只需要開傭金的部分,然后給機(jī)票或者行程單就可以全額扣除了?
你好!是的。就是這樣理解