同學(xué),你好 之前的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
老師,之前月份開(kāi)的發(fā)票,在經(jīng)過(guò)了一個(gè)月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對(duì)吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)我該怎么入賬呢
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開(kāi)出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問(wèn):紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
老師好,問(wèn)下作為購(gòu)買(mǎi)方,之前月份已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票上個(gè)月又紅沖了,現(xiàn)在認(rèn)證平臺(tái)怎么查不到這張紅沖稅票的信息的,還有增值稅賬務(wù)上要怎么處理的?
跨年了發(fā)現(xiàn)以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調(diào)整的分錄該怎么寫(xiě)呢
請(qǐng)問(wèn)下我2021年開(kāi)的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒(méi)有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤(pán)增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開(kāi)具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對(duì)方已配合紅沖發(fā)票
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
稅金不用管嗎,跨月也沒(méi)關(guān)系嗎
同學(xué),你好 稅金負(fù)數(shù),跨月不要緊
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利