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老師,我們公司是品牌管理有限公司,分部是美容服務(wù)有限公司公司,總部通過其他渠道采購化妝品,美容儀器啥的,給分部供貨,但這個不是總部的主營業(yè)務(wù),那分部的公司是個人打了一筆采購貨款到我們總部的公戶上,這筆錢應(yīng)該怎么做會計分錄呢

2024-09-07 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-07 09:38

這筆采購款應(yīng)計入“其他應(yīng)收款”科目,用于記錄總部代分部墊付的款項。會計分錄為: 借:其他應(yīng)收款-分部 貸:銀行存款

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快賬用戶8049 追問 2024-09-07 09:40

是總部收到了這筆錢

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齊紅老師 解答 2024-09-07 09:43

收到這筆預(yù)付款時,應(yīng)確認為預(yù)收賬款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-分部 當(dāng)提供服務(wù)或交付商品后,轉(zhuǎn)為收入: 借:預(yù)收賬款-分部 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8049 追問 2024-09-07 09:46

老師,還有一點就是采購這些化妝用品,不是用公戶支付的,是老板娘通過自己賬戶墊付,然后通過公戶轉(zhuǎn)到私戶給自己報銷,這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-07 09:49

這種做法不符合財務(wù)管理規(guī)范和稅法規(guī)定,容易引起稅務(wù)風(fēng)險和內(nèi)部審計問題。正確的做法是所有公司支出應(yīng)由公司賬戶進行,通過正規(guī)報銷流程處理個人墊付款項。建議調(diào)整為:先由公司賬戶支付,后按公司規(guī)定流程申請報銷,確保財務(wù)透明和合規(guī)。

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快賬用戶8049 追問 2024-09-07 10:01

什么樣是正規(guī)報銷流程啊老師

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齊紅老師 解答 2024-09-07 10:04

正規(guī)報銷流程包括: 1. 提交真實有效的發(fā)票和相關(guān)單據(jù)。 2. 填寫報銷單,明確說明支出原因、金額等。 3. 經(jīng)部門主管審批。 4. 人力資源或財務(wù)部門審核報銷單據(jù)。 5. 財務(wù)部門從公司賬戶中支付報銷款項。 6. 記錄報銷信息,更新財務(wù)賬目。這樣確保了財務(wù)合規(guī)與透明度。

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快賬用戶8049 追問 2024-09-07 10:09

老師,如果公司給員工報銷加班的餐費,月底他們提供了單據(jù)過來報銷,公司賬戶轉(zhuǎn)賬,這種的可以作為公司費用入職嗎

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快賬用戶8049 追問 2024-09-07 10:09

費用入賬

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齊紅老師 解答 2024-09-07 10:12

可以的,公司為員工報銷合理范圍內(nèi)的加班餐費,屬于正常的業(yè)務(wù)支出,可以作為公司費用入賬。具體操作是: 1. 收集并審核員工提供的餐費發(fā)票。 2. 填寫報銷單,詳細記錄餐費發(fā)生的時間、地點、金額等。 3. 經(jīng)過審批流程后,從公司賬戶轉(zhuǎn)賬至員工賬戶。 4. 更新財務(wù)賬目,將餐費計入相應(yīng)的費用科目(如管理費用、銷售費用等)。確保合規(guī)性及合理性。

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齊紅老師 解答 2024-09-07 10:12

報銷員工加班餐費是合理的公司支出,可以作為費用入賬。具體操作如下: 1. 收集員工提供的餐費發(fā)票。 2. 填寫報銷單,注明餐費詳情。 3. 經(jīng)審批后,公司賬戶轉(zhuǎn)賬給員工。 4. 更新財務(wù)賬目,記入相應(yīng)費用科目。 確保流程合規(guī),票據(jù)真實有效。

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這筆采購款應(yīng)計入“其他應(yīng)收款”科目,用于記錄總部代分部墊付的款項。會計分錄為: 借:其他應(yīng)收款-分部 貸:銀行存款
2024-09-07
你是分公司的話借管理費用等-勞保費 貸其他應(yīng)付款-總公司
2021-12-02
你好,可以的呢,因為你這邊沒有收到發(fā)票,那也不用承擔(dān)稅費
2023-06-15
你好,符合收入的確認條件嗎?符合才做分錄
2024-10-14
同學(xué)你好,正在回復(fù)中,請耐心等待
2023-06-15
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