只有公司A交印花稅就行了,股東公司B不交稅
老師您好,A公司是B公司的唯一股東,A公司按照注冊資金平價轉(zhuǎn)讓B公司,A公司現(xiàn)在需要繳納印花稅,其中A公司有三個股東,分別是C公司,占股60%,還有兩個自然人股東,占股40%,這個印花稅應該怎么交?繳納印花稅和自然人股東有關系嗎?
老師A公司投資一家B新公司,投資資金70萬,然后B公司獨立運營。A公司是B公司的全資股東,B公司本季度盈利了30萬,交完企業(yè)所得稅7500,還有292500。以怎樣的形式交給A公司200000元,A公司收到這20萬元還需要繳納什么稅款呢?
我們公司有個股東是一個自然和一家公司A,現(xiàn)在公司A要換股東了,原來是舊股東公司A要退出,換新的一家公司B做股東,請問一下這個原來舊股東公司A繳納了實收資本1萬元了,那么公司A舊股東要怎么把寫了實收資本給公司B新股東呢?請問現(xiàn)在這個換股東,要繳納什么稅呢?
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬分紅,那這200萬只B公司利潤形的所以交過所得稅,A得到這200萬后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬分紅走,那張某是不是又要交個人所得稅?
想問下,比如說A公司,和三個股東,A公司和三個股東投資注冊成立了B公司,A公司按照持股比例轉(zhuǎn)投資款到B公司,三個股東的份額也轉(zhuǎn)了,那A公司轉(zhuǎn)出去的投資款給B公司的,要怎么做賬的,他們轉(zhuǎn)到B公司去實繳,后續(xù)是準備投資購買股票的
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準,那我現(xiàn)在如果是結轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應該怎么做才能平呢?(結轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預交稅款 怎么登陸異地稅務局申報呢
外貿(mào)企業(yè),進項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
實繳資本印花稅萬分之五對吧
實繳資本印花稅萬分之2.5還減半的