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老師下午好!我剛接手了一個(gè)公司帳務(wù),發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)、銷項(xiàng)稅額時(shí)沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,而是把差額部分直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣的做法也可以嗎?

2024-09-04 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-04 15:32

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 15:39

另外再請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)24年紅沖了一筆23年做的賬,23年是做了借應(yīng)收賬款10000,貸主營(yíng)收入9000、銷項(xiàng)稅額1000,請(qǐng)問23年的這筆分錄要沖正嗎?還有24年紅沖的這張發(fā)票要不要做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 15:41

正常原分錄紅沖就行了

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 15:50

老師,跨年的話還是按原分錄紅字沖正嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-04 15:52

是的,跨年的話還是按原分錄紅字沖正

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 15:55

那收入減少不要做其他調(diào)整嗎?而且23年有筆進(jìn)項(xiàng)是1000,剛好和這筆銷項(xiàng)抵消就沒有交稅,如果把23年的這筆銷項(xiàng)沖掉,那是不是賬上就有一筆進(jìn)項(xiàng)可以留抵了?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 15:59

那個(gè)紅沖只減少本月的銷售收入和銷項(xiàng)稅,不影響其他

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 16:03

但是它沖的不是23年的那筆發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜]做過紅沖,我可能理解有誤,既然是沖的之前的那筆賬,是不是23年的數(shù)據(jù)都抵消了?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 16:08

你是今年開紅沖發(fā)票,紅沖只減少本月的銷售收入和銷項(xiàng)稅

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 16:09

那這今年紅沖的發(fā)票要做賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-04 16:11

就是前邊說的原分錄紅沖就是做賬

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 16:21

就是說去年的收入和銷項(xiàng)稅額在今年紅沖這個(gè)月減少了是吧

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齊紅老師 解答 2024-09-04 16:24

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶9850 追問 2024-09-04 16:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-09-04 16:29

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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