把3%的簡易計(jì)稅的刪除就可以的,然后你填寫你的發(fā)票上面的
一般納稅人銷售二手車,進(jìn)項(xiàng)公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
我司是一般納稅人,請問公司出售二手車給法人,開具了二手車的發(fā)票,增值稅是次月公司自己報嗎?開具發(fā)票時二手車公司沒有代收稅費(fèi)。謝謝!然后怎么填寫呢在報增值稅的時候 填哪個欄位呢
出售2018年從個人手里購買的二手車,當(dāng)時是收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在出售是要怎么開票呢,是要開13%票嗎,專票還是普票, 我是一般納稅人
老師,你好! 我公司是物流公司一般納稅人,之前購進(jìn)一部二手車 ,二手車市場開具的二手車發(fā)票入賬,現(xiàn)這臺二手車出售,想問下我公司稅費(fèi)怎么繳納?是按3%減2%,還是按13%繳納
一般納稅人公司2023.12月購進(jìn)二手車,取得13%的專票,現(xiàn)在又把這輛車銷售出去,那么開具發(fā)票還是13%吧?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
刪除了,系統(tǒng)最后還是帶出來,新版稅務(wù)局
你好,不會的,你再試一下的。
系統(tǒng)默認(rèn)你一輛車買給2個人,一個是13的稅,還有一個是3%的稅
3%的票我沒開,申報表一直接刪除,暫存,到最后主表還是會顯示3%稅一欄
不會 昨天遇到一個 申報成功了 能刪除掉
以前舊電子稅務(wù)局,刪除后保存,主表就沒有了
你好,那現(xiàn)在呢?現(xiàn)在你刪除之后,保存截圖附表1和主表,我看一下。
選擇申報的時候,選擇填表式申報,別確認(rèn)式申報。
哦,填表式申報,不是確認(rèn)式申報,那我再看看
可以 你看完了之后還不行的話你截圖
倉儲物流裝卸費(fèi)屬于勞務(wù)銷售嗎
這屬于服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)。
交通運(yùn)輸公司,也開6%裝卸費(fèi),申報的時,主表提示要填勞務(wù)銷售額一欄,不能直接在按稅率銷售額填
你好,你是不是沒有6%的稅種認(rèn)定?
有認(rèn)定稅種的
從你的稅種認(rèn)定看一下的。
截圖你的稅種認(rèn)定里面看一下的。
這樣填,系統(tǒng)不提示,直接填,系統(tǒng)會提示
只填寫第一行就可以的,主表里面只填寫第一行,然后下面的明細(xì)不要填寫,不要填寫服務(wù),也不要填寫貨物。如果在提示你忽略。