你好!可以的。這個不影響
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復,所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師我是小規(guī)模藥店在6月份時沒給社保局(是用社保卡)開發(fā)票7萬元,我當時報無票收入了,這個月收入14.5萬,但開了2個月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報第3季度增值稅時肯定有影響,等于重復7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師,6月份開進來的進項票,7月初做賬時發(fā)現(xiàn)開錯了,還沒有認證?,F(xiàn)在對方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進來的話這個發(fā)票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
5月份購入,借,庫存商品100,應交稅費-應交增值稅-進項稅額13,貸:預付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因為當時品名開錯了。現(xiàn)在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題, 公司有2位自然人股東,股份各占50%,注冊資金1000萬,已實繳150萬?,F(xiàn)打算稀釋股權(quán),2位股東降低占比,用投資公司注資剩余850萬。賬面未分配利潤800萬。那么轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交的個稅是否 =(800-150)*85%*20%=110.5個稅?
國資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊資本金2800萬其中貨幣2500萬,實物300萬,國資委也是乙公司唯一股東?,F(xiàn)國資委將所持有甲公司100%股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請問甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?
老師好,專業(yè)技術(shù)服務的大類可以開信息系統(tǒng)服務嗎
應該給我們公司5萬服務費,開票給客人18000,剩下32000 作為購貨款,怎么寫分錄
一般納稅人小企業(yè)會計準則,24年有2萬投資款沒注意掛往來款了,這個怎么辦?
老師請問這4個選項有什么不同嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照注銷后,接下來是不是就要把印章那些注銷掉就行了呀?
老師好,公司網(wǎng)絡布線費用計入哪個會計科目?
這個執(zhí)照可以開運輸類發(fā)票么
項目質(zhì)量評估報告發(fā)票備注用不用填寫項目名稱