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老師 有一個(gè)股東把自己的10萬注冊(cè)資金實(shí)收資本轉(zhuǎn)讓給了另外一個(gè)股東怎么做賬

2024-09-03 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 14:39

借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 14:43

老師公章上面退了10萬給老股東,公賬

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齊紅老師 解答 2024-09-03 14:44

那個(gè)應(yīng)該是股東打款,公司不能轉(zhuǎn)款的

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 14:47

老師 這種怎么辦啊

老師  這種怎么辦啊
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齊紅老師 解答 2024-09-03 14:49

轉(zhuǎn)股是股東雙方的事,他這樣做不合規(guī)的,算新股東借款 借:其他應(yīng)收款-新股東 貸:銀行存款

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 15:00

老師摘要怎么寫哇 新股東借款哇

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齊紅老師 解答 2024-09-03 15:01

就是新股東借款支付轉(zhuǎn)股款

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 15:17

老師股東之間轉(zhuǎn)股 正規(guī)操作是怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-09-03 15:18

公司只做這筆分錄,轉(zhuǎn)股款他們自己解決 借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 15:28

老師 雇主險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)怎么做賬哇

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齊紅老師 解答 2024-09-03 15:29

都計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 16:21

老師這個(gè)月付7月農(nóng)民工工資怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-09-03 16:23

1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2636 追問 2024-09-03 17:47

老師印花稅現(xiàn)在最新的做賬會(huì)計(jì)分錄是什么哇

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齊紅老師 解答 2024-09-03 17:49

計(jì)提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ?繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款

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借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東
2024-09-03
你好;? 0 元怕稅務(wù)局不認(rèn)可的; 你 考慮平價(jià)轉(zhuǎn)讓; 你去看看凈資產(chǎn)有多少 ;負(fù)債表里面? ?
2022-12-27
你好。這個(gè)轉(zhuǎn)讓成本就是針對(duì)他轉(zhuǎn)讓出去這一部分股份他實(shí)際交上來的金額就是它的股份原值。
2024-04-12
同學(xué)你好 沒有收到錢嗎 看實(shí)際投資多少哦
2024-04-12
借:實(shí)收資本-元股東 貸:實(shí)收資本-新股東
2022-04-15
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