您好,可以3年,是我們租賃期或預計的裝修能使用期間來攤銷的, 借:預付 貸:銀行 借:管理費用-折舊攤銷 貸:預付
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師您好,請教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價款160萬,4月份預付了36.6萬工程款,對方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預付賬款-甲公司 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 1、這個分錄合理嗎? 2、月末不用做費用攤銷是不? 3、當裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時,是不是要攤銷
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務是民辦非企業(yè)單位,建賬時企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設備取得專票,以前會計沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應該怎么做賬
第一個的外幣差額應由母公司承擔,少數(shù)股東不承擔,第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔不承擔產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關繳款書,當月15日稽核比對通過,當月沒有勾選認證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設備,委托丙拆除,拆除?設備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負責開設備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務上可以嗎?有什么風險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
是收到發(fā)票當月做這個攤銷分錄嗎?我們是7月底裝修完畢,8月收到發(fā)票,但目前還有一點尾款沒給對方結(jié)。
您好,8月就開始攤銷,這些金額是確定的,先攤銷沒事,發(fā)票反正會來的
是8月的賬期再攤銷對嗎,這里是否需要用到長期待攤費用科目?
您好,可以在長期待攤費用,現(xiàn)在新準則這個科目不用了,直接在預付賬款也行