如果您的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中有 “技術(shù)軟件服務(wù)”“維修費(fèi)” 相關(guān)內(nèi)容,是可以開具相應(yīng)發(fā)票的。
老師你好,我是一般納稅人,可以開6個的技術(shù)服務(wù),營業(yè)范圍有維修,我可以開6個點(diǎn)的維修發(fā)票,就是勞務(wù)發(fā)票嗎?
有技術(shù)服務(wù)費(fèi)開票項(xiàng)目的需要什么經(jīng)營范圍才可以呢
老師我們這個經(jīng)營范圍可以開軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)吧?不用再加技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營范圍吧
老師你好,如圖營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)*led維修費(fèi)嗎?符合經(jīng)營范圍嗎?
開票開版權(quán)服務(wù)費(fèi),需要經(jīng)營范圍當(dāng)中有什么范圍,技術(shù)推廣可以嗎?還是技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
沒有核定稅種也可以開嘛
不需要資質(zhì)的偶爾開一次沒事 但是你們有6%的稅率嗎?有才可以開技術(shù)服務(wù)