你好是的,你分析的是正確的

老師,請問一下暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本后也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,這個(gè)月實(shí)際發(fā)票金額小,沖主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)楸驹聸]有銷售,所以主營業(yè)務(wù)成沖完就是負(fù)數(shù)了,怎么辦呢,用利潤分配怎么做
老師,運(yùn)輸公司暫估成本,但是沒有到票,現(xiàn)在紅沖了,報(bào)稅的時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù),這個(gè)有影響嗎
主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本到月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了,那主營業(yè)務(wù)收入和成本就沒有數(shù)據(jù)了,那是不是在利潤表上營業(yè)收入和營業(yè)成本都是0
老師:2月份暫估了成本,3月借方紅字沖回了,是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本期末結(jié)轉(zhuǎn)過了,利潤表現(xiàn)在顯示負(fù)數(shù)成本,應(yīng)該怎么做的?
老師,請教一下,6月份主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,在7月份的賬上能補(bǔ)上月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎。 會(huì)影響7月的利潤嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的


那咋調(diào)整啊,也就是說上月暫估了成本上月本年利潤少了,這月沖紅掉,這月本年利潤增加了,是嗎?
是的,但是整年的的是沒變化的
是的,上個(gè)會(huì)計(jì)6月暫估了十幾萬成本二季度虧損不交企業(yè)所得稅,而且還有20萬無票收入沒做,我這月一調(diào)整下來本年利潤貸方二十幾萬
整體是對的就沒有問題的
企業(yè)所得稅繳稅依據(jù)是什么,咋算了
檔期的累計(jì)利潤總額*稅率