餐廳廚師的工資入成本
我們公司內部員工餐廳,購買食材菜,只有收據(jù)怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們去稅務局代開發(fā)票???代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?
老師,公司收到的餐費發(fā)票,除了做業(yè)務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調整嗎?這個算成本還是福利費?。咳绾钨~務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
老師你好,給職工發(fā)獎品入什么會計科目?借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目? 老師帳務處理是這樣的嗎?那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?
老師請問,我們有個小規(guī)模的人力資源公司主要做考務,培訓這些,比如餐費,交通費都計入管理費用了。那員工工資計入什么科目,哪些可以計入主營業(yè)務成本呢?
謝謝老師,老師,在固定成本里面明細科目設置什么呢,比如說技術部他們的工資我在固定成本中放入研發(fā)支出明細科目,那策劃部,風控,人事,企劃部他們的費用工資這些放入固定成本中什么比較合適呢
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?