下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進(jìn)項稅額{進(jìn)項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
這個月留了些進(jìn)項沒有抵,掛在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里,下月抵的時候做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要附什么附件嗎
老師,我們這個月進(jìn)項稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進(jìn)貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額 對嗎老師?
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。