你好,是一般納稅人的嗎?
請問老師,小企業(yè)會計準則下月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?那應該怎么處理?
老師 請問小微企業(yè) 每個月開的普票增值稅是月底結(jié)轉(zhuǎn)還是到季末結(jié)轉(zhuǎn)呢是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是通過應交增值稅-未交增值稅呢?
老師 請問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個月交增值稅應該怎么寫分錄
老師 請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做
老師,增值稅每月月末結(jié)轉(zhuǎn),上個月進項大于銷項,記分錄應交稅費-應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進項5000,本月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄該怎么寫
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
是的,一般納稅人
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進項。 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個過渡的科目。
那有留底也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不做最后一個,其他的正確。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。