您好,不用,直接寫(xiě)沖減后的總數(shù)
老師好,請(qǐng)問(wèn),公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開(kāi)了普票,就算沒(méi)有開(kāi)負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的,免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填負(fù)數(shù)提示填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
小規(guī)模納稅人,增值稅普票,跨季度紅沖,6月開(kāi)的發(fā)票(免增值稅金額內(nèi)),10月告知合同金額要更改,退回6月開(kāi)的發(fā)票重新開(kāi)了一半金額的發(fā)票,導(dǎo)致第四季度的增值稅為負(fù)數(shù),增值稅報(bào)表不讓填負(fù),應(yīng)該如何填報(bào)?
老師你好,這個(gè)季度開(kāi)票金額與開(kāi)了紅字發(fā)票,沖紅后開(kāi)票金額是負(fù)數(shù)了,這個(gè)負(fù)數(shù)金額申報(bào)時(shí)填寫(xiě)在第三欄嗎?上季度超過(guò)三十萬(wàn)了,小規(guī)模公司。
小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度就開(kāi)了一張10萬(wàn)的紅沖發(fā)票,增值稅怎么填寫(xiě),是填0還是負(fù)數(shù)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢