你好,借銀行存款, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 貸,營業(yè)外收入。 需要交所得稅的。
老師,稅率由3%到1%的優(yōu)惠政策。我們當(dāng)時(shí)開的3個(gè)點(diǎn)的票,也按照3%交了增值稅?,F(xiàn)在按照1%的優(yōu)惠稅率,稅務(wù)局給我們退了兩個(gè)點(diǎn)。收到這個(gè)退稅,我怎么做分錄啊
老師您好,稅務(wù)局給我打電話說,我們有筆增值稅和相應(yīng)的附加稅需要退,說是我們公司2020年開具的稅率為6%的增值稅超過50%了,有這個(gè)優(yōu)惠政策,請問這是哪一個(gè)優(yōu)惠政策?
你好!11月正常申報(bào)和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個(gè)月的稅務(wù)優(yōu)惠政策,又把我們繳納的稅款當(dāng)月退回了,這個(gè)退回的稅額怎么出賬呢?
你好,我司收到這種短信,請問我們要做些什么?【國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局】尊敬的納稅人!貴公司可能符合《關(guān)于進(jìn)一步執(zhí)行我省自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策扣減限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)法〔2019〕10號)規(guī)定的招用自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體的稅收優(yōu)惠政策。您可通過“國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局網(wǎng)站-通知公告”查閱《重點(diǎn)群體和退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策匯總》,對照政策條件自行判斷,如確實(shí)符合規(guī)定申報(bào)即可享受。如有疑問可致電“湛稅易”服務(wù)熱線6812366。感謝您對稅收工作的大力支持!
請問老師,前段時(shí)間稅務(wù)局要求申請留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對公收到這個(gè)退款怎么做分錄呢?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎