您好,這樣的話是不需要的,這個(gè)不重復(fù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們的租戶在12月份申請(qǐng)免2-4月的房租,但是我們已經(jīng)繳納房產(chǎn)稅啦,客戶今年的房租早就交過(guò)了??蛻粽f(shuō)明年1-3月不交房租了(就相當(dāng)于免今年2-4月房租),請(qǐng)問(wèn)老師,我需要把2-4月已經(jīng)確認(rèn)的收入沖掉嗎?然后退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),公司租進(jìn)來(lái)的房子,用不完,又租了一部分給第三方,需要公司給第三方開租房發(fā)票,那這個(gè)租賃發(fā)票需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們將從別人那邊租過(guò)來(lái)的廠房轉(zhuǎn)租給別人,房東已經(jīng)向我們收取房產(chǎn)稅了并繳納,我們租給別人開發(fā)票給他們我們還要交稅嗎?
早上好,老師,請(qǐng)教下我司是租賃公司,每個(gè)月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來(lái)我司出租廠房金額過(guò)低,需要我們補(bǔ)交申報(bào)收入,收入是每個(gè)月按從租計(jì)征申報(bào)的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤(rùn)交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報(bào)了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
你好,我公司按照房產(chǎn)原值從價(jià)計(jì)征已繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)在對(duì)外出租了一塊場(chǎng)地,請(qǐng)問(wèn),出租這部分場(chǎng)地是按照從租繳納房產(chǎn)稅,公司即要按原值繳納房產(chǎn)稅,還另外要繳納從租這部分房產(chǎn)稅,是需要雙重繳納房產(chǎn)稅對(duì)嗎
老師好,跨區(qū)域預(yù)交所得稅稅率是多少呀
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下外貿(mào)企業(yè)的采購(gòu)發(fā)票勾選退稅用途確認(rèn)有時(shí)間限制的嗎?就是今年開的采購(gòu)發(fā)票可以明年再勾選退稅嗎?
老師,公司給員工購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)和食品安全責(zé)任險(xiǎn),入賬是計(jì)入哪個(gè)科目?
董孝順彬老師您好,接上一個(gè)問(wèn)答,我說(shuō)的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來(lái)咯~[太陽(yáng)][單選題]甲公司2024年12月初“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬(wàn)元,銷售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬(wàn)元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過(guò)比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來(lái)填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說(shuō)下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
但稅務(wù)打電話讓再次從租繳納房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)有這方面的文件嗎
這個(gè)是沒有的,因?yàn)橐磸膬r(jià),要么從組的,這個(gè)是