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老師,小規(guī)模納稅人,季度增值稅的附加稅減免的會計分錄怎么寫呢

2024-08-13 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 13:40

您好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 14:41

實際上是沒有扣,直接減免了,

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:47

您好,是?的,平時我們記?貸:應交稅費-應交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 14:53

收入增加了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:58

您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 17:45

老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:50

您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務大廳更正申報,自已在稅務大廳更正不了的,

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 17:54

怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 17:56

還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務上調(diào)整可以嗎,相當于7-9月份這個季度不交增值稅

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 17:57

相當于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:01

您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 18:05

不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達到一般納稅人級別

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:08

哦哦,對不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍字

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快賬用戶5371 追問 2024-08-13 18:11

嗯嗯,那就沒有多交稅了

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:14

您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了

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您好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-08-13
你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借 應交稅費 貸 營業(yè)外收入
2021-01-25
同學你好 借,應交稅費一應增 貸,營業(yè)外收入 附加稅不需要計提;
2021-10-25
您好,增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入附加稅不用做
2024-07-04
您好,同學, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入
2023-05-14
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