您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
咨詢下:發(fā)票項目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對方是小規(guī)模開了一個點普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進(jìn)項需要在9月認(rèn)證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費,比如5000元,這個服務(wù)費應(yīng)該入什么科目
之前月份計提地方教育附加,做到教育費附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個稅怎么繳納
實際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時我們記?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務(wù)大廳更正申報,自已在稅務(wù)大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個季度不交增值稅
相當(dāng)于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達(dá)到一般納稅人級別
哦哦,對不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務(wù)大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍(lán)字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了