您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做
老師您好!請問小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會計上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會議桌計入管理費(fèi),低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負(fù)數(shù)怎么辦
開設(shè)備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進(jìn)去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師 請問做無票收入部分 由于小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題 銷項稅額和稅局自動出的銷項稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當(dāng)時也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進(jìn)去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應(yīng)該怎么申報呢
實際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時我們記?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務(wù)大廳更正申報,自已在稅務(wù)大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個季度不交增值稅
相當(dāng)于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達(dá)到一般納稅人級別
哦哦,對不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務(wù)大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍(lán)字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了