您好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做
老師您好!請問小規(guī)模納稅人季度未達起征點減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
老師您好什么是浮動抵押
老師請問下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時候需要確認其他權(quán)益工具。我看大題中有時候沒有給復利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個人買賣港股的收益需要繳納個稅嗎?
老師,請問股東以公司名義購買資產(chǎn),購買資金轉(zhuǎn)入公戶代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
管理用可持續(xù)增長率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長率的三個指標關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應收應該是5000,但是審計時候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時間應收是5000,那25年應該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費,開辦費用,直接個人轉(zhuǎn)賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識別號
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時履行抗辨權(quán)
實際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時我們記?貸:應交稅費-應交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務大廳更正申報,自已在稅務大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務上調(diào)整可以嗎,相當于7-9月份這個季度不交增值稅
相當于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達到一般納稅人級別
哦哦,對不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了