您好,這個(gè)的話是按照收款時(shí)間開(kāi)的,如果是9月收款,6月這種的話,你們出庫(kù)了嗎
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時(shí)候,收入一百多萬(wàn),但成本票因?yàn)殇N售方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),造成了8月份的利潤(rùn)偏高。但到了9月,收入只有二十多萬(wàn),但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開(kāi)回來(lái)了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對(duì)?
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無(wú)票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
假如10月份銷售20000萬(wàn),給購(gòu)買方讓利1000,11月份開(kāi)發(fā)票收款的時(shí)候是按照20000萬(wàn)按照折扣5%開(kāi)的(但是開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出跟計(jì)算機(jī)算會(huì)有幾分錢的出入),10月份做賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,11月份開(kāi)票收款又怎么做賬務(wù)處理,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候按照什么金額報(bào)
你好老師,我們?cè)谝辉路莺灹藗€(gè)銷售合同,2月份收的錢,但貨物分了兩次發(fā)出,6月發(fā)一次,8月發(fā)一次,期間未開(kāi)發(fā)票,那我要在什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是發(fā)貨的時(shí)候嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
6月出庫(kù)了,老師如果按收款時(shí)間確定,確定收入不是有時(shí)間結(jié)點(diǎn)?發(fā)貨貨物所有權(quán)已轉(zhuǎn)讓
6月,如果發(fā)貨的話,1所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,可以確認(rèn)收入
老師,我想問(wèn)的是開(kāi)發(fā)票時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)有什么關(guān)聯(lián)?開(kāi)發(fā)票是收到款再開(kāi)?
這個(gè)的話,一般是收到款,我們才開(kāi)票的這個(gè)
謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心