你好,查不到原因的讓你稅務局給你查一下的,或者是你自己去查一下紅字確認單

老師,請問:上游單位走逃,現在有一筆發(fā)票我們要作進項稅額轉出!是不是稅務申報系統(tǒng)里附列二表進項稅明細表里直接把進項稅額轉出額填上就可以了?
增值稅申報表主表提現了進項轉出,賬里也提現了,在認證進項的系統(tǒng)還是顯示進項稅額是轉出的金額,請問在認證進項網頁里面需要如何操作?
增值稅附表2,進項稅額轉出額是6607.62,賬上進項稅費轉出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進項稅額轉出額是6607.62,賬上進項稅費轉出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進項稅額轉出額是6607.62,賬上進項稅費轉出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
在紅字信息確認單錄入里面查嗎?
你好,確認,這里面第二個
是紅字信息確認單處理?
對的是的,是在這里面查。
這里面是所有收到的紅字發(fā)票還是藍字已經認證后開的紅字發(fā)票?
這里面只要開了發(fā)票都要開紅字確認單。你收到的一般要么就是認證,要么就是選擇了入賬標識不確定,需要你自己去查一下。
我報7月份的增值稅 ,查7.1-7.31的確認單就行了吧?
你好,收到的日期是7月份
我選擇,購買方,選擇7月份,為什么有一個公司賬上入了進項稅額轉出,確認單里沒有?
不太清楚,實在不知道,你可以自己查一下的。
確認單里是所有收到的紅字發(fā)票是嗎?還是不太理解老師!
確認單是你們單位開出去的或是別人開給你的。紅字確認單和負數發(fā)票沒有關系的。 紅字發(fā)票不一定開出來,但是也得轉出 假設你已經抵扣了,你開出了紅字確認單 這種照樣轉出, 和紅字發(fā)票有什么關系呀?即使沒有開紅字發(fā)票也得轉出呀,該轉出的還是轉出。
不是已經認證的藍字發(fā)票開的紅字發(fā)票才做進項稅額轉出?我暈了老師?。?!
你好 那你一直都是理解錯誤, 只要開了紅字確認單,就需要進項轉出。
就跟之前開了紅字信息表轉出是一樣的呀,之前開票盤里面只要開了紅字信息表就需要轉出。
紅色的是賬上有的,賬上還有一個公司確認單里沒有。確認單里導出來7月份的稅額4786,也不是申報表上的6607.62???
那你開了紅字確認單,不一定所有的都需要進項轉出吧。那普通發(fā)票也需要開紅字確認單,他就不需要進項轉出呀。 具體的問題需要具體分析。
還有你沒有認證的進項,這個也不需要進項轉出呀。