您好,只有2個原因,紅票轉(zhuǎn)出申報(bào)肯定沒有錯,就是我們賬漏轉(zhuǎn)出了, 不是紅票的話,比如福利費(fèi)這些是不是申報(bào)錯了,還是要回到根本 ,我們核對每月賬和表

請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只在申報(bào)表上做了沒在賬上做,引致賬上金額和申報(bào)表金額不一致,這個該如何處理?
老師 月末未交增值稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整 前期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 報(bào)表多轉(zhuǎn)出了 賬目調(diào)整正確了
老師,22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致,怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
增值稅附表2,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是6607.62,賬上進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是6607.62,賬上進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師,這該怎么找問題?
您好,一個一個朋核對,往前找,我們賬上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出查明細(xì)賬,紅字確認(rèn)單我們收到的,在增值 稅申報(bào)時(shí)是自動的,這個不用核對,