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請(qǐng)問(wèn)老師在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直顯示沒(méi)有按6萬(wàn)扣繳費(fèi)用這個(gè)怎么辦呢?然后現(xiàn)在報(bào)不了個(gè)稅。

2024-08-09 06:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-09 06:54

工資薪金申報(bào)那里右上 更多 里面有累積扣除費(fèi)用確認(rèn) 選擇是

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 06:58

老師,我現(xiàn)在是添加人員都添加不了,然后呢,我進(jìn)去了,然后我要改按照你的步驟改到七月份不讓我動(dòng),他讓我從一月份進(jìn)去改,可是我一月份進(jìn)去了,又改不到那個(gè)界面

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:04

你是換過(guò)電腦還是怎么了

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 07:07

對(duì),老師換過(guò)電腦了

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:12

換過(guò)電腦的你需要把之前的信息拷貝到這個(gè)電腦里面去 找到之前電腦的備份,新電腦恢復(fù)備份

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 07:26

好的老師,我還想問(wèn)問(wèn)民間非營(yíng)利組織去年年報(bào)說(shuō)我們凈資產(chǎn)低于注冊(cè)資金,現(xiàn)在讓我們整改這個(gè)要怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:27

費(fèi)用調(diào)整下 做其他應(yīng)收款里面

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 16:37

老師現(xiàn)在是在年報(bào)里面讓我們整改,審計(jì)報(bào)告跟報(bào)表都出了,這個(gè)我怎么辦呢,那些改不了

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:39

你好,哪些改不了?你能修改哪些?

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 16:43

老師他說(shuō)的是凈資產(chǎn)低于注冊(cè)資金,然后我看了我的凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:44

假設(shè)你的注冊(cè)資本是1,000,000,那你的所有者權(quán)益最低是1,000,000 負(fù)數(shù)肯定不行,因?yàn)樗蛔屘潛p

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 16:46

老師是這樣前面財(cái)務(wù)去年做錯(cuò)了,然后賬上有錢不是負(fù)數(shù),然后現(xiàn)在讓我們解釋為什么低于凈資產(chǎn),去年年底有錢有5萬(wàn)左右

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:49

和賬上的沒(méi)有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:50

一個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,一個(gè)是收付任制,有什么關(guān)系?

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 16:54

老師現(xiàn)在整改的話我需要怎么說(shuō)呢,不知道要怎么改正

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:57

就是你們單位現(xiàn)在虧損大于收入。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:57

把你的成本費(fèi)用紅沖一部分 放到今年做

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快賬用戶5693 追問(wèn) 2024-08-09 16:59

老師現(xiàn)在他讓我寫個(gè)整改說(shuō)明,報(bào)表不能動(dòng),我能寫什么比較好?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 17:03

你就寫一下什么原因虧損,什么數(shù)據(jù)比較大,毛利潤(rùn)看一下是不是正常的。

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工資薪金申報(bào)那里右上 更多 里面有累積扣除費(fèi)用確認(rèn) 選擇是
2024-08-09
1、 上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開(kāi)對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
2024-09-02
這通常是由于上一納稅年度的累計(jì)減除費(fèi)用沒(méi)有正確申報(bào)導(dǎo)致的。以下是一些解決此問(wèn)題的建議:

檢查上年度累計(jì)減除費(fèi)用:需要核實(shí)上一個(gè)納稅年度的累計(jì)減除費(fèi)用是否低于6萬(wàn)元。如果是,那么需要在當(dāng)前年度進(jìn)行更正申報(bào)。

進(jìn)行更正申報(bào):在扣繳客戶端首頁(yè),將稅款所屬月份切回上個(gè)月,然后點(diǎn)擊綜合所得申報(bào)。進(jìn)入后,先點(diǎn)擊“4申報(bào)表報(bào)送”,再點(diǎn)擊“更正申報(bào)”。接下來(lái),根據(jù)員工是否符合一次性扣除6萬(wàn)的政策,選擇相應(yīng)的操作步驟。

修改減除費(fèi)用扣除確認(rèn):如果員工符合一次性扣除6萬(wàn)的政策,但之前未享受該政策,可以在“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”模塊中,將“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選項(xiàng)修改為“是”,然后重新計(jì)算稅款并發(fā)送申報(bào)。

核對(duì)人員信息采集:確保員工的入職時(shí)間等信息正確無(wú)誤。如果發(fā)現(xiàn)信息有誤,應(yīng)修改正確后重新報(bào)送。

注意數(shù)據(jù)一致性:在進(jìn)行更正申報(bào)時(shí),需要注意數(shù)據(jù)的一致性。確保所有相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相符,避免因數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致更正失敗。

如果以上步驟仍然無(wú)法解決問(wèn)題,建議咨詢稅務(wù)人士或相關(guān)部門,獲取更具體的指導(dǎo)和幫助。
2024-09-17
你好,直接更正上期的申報(bào)就可以。
2022-11-12
有問(wèn)題的員工也要申報(bào)的,如果著急可以先把其他人的都報(bào)了,然后找出問(wèn)題員工原因進(jìn)行更正申報(bào)
2022-11-12
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