你好,賬上多了申報的沒有問題是嗎?
老師您好,我想在咨詢個問題!我上年營業(yè)外收入屬于免稅收入,但是今年發(fā)現(xiàn)金額記錯了!多記了!導致所得稅少交了,該怎么調(diào)整呢?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯了,主營業(yè)務(wù)收入錯記成銷項稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
你好,供應(yīng)商返利去年記錄的其它收入,今年發(fā)現(xiàn)收入記多了,怎么調(diào)賬
老師您好,我在2022年的時候有一張發(fā)票記重復了,多記了收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,2015年有一筆收入沒記,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個模考答案顯示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
申報也錯了
無票收入嗎?還是有發(fā)票的?發(fā)票開的正確嗎?
報的是無票收入,發(fā)票沒開。是會計做賬把進項做成銷項了。
兩種方法,一種是你在今年紅沖無票收入,全都做到今年的主營業(yè)務(wù)收入 還有一種做法是修改之前的增值稅申報表,反結(jié)賬修改賬務(wù)處理。所得稅也需要修改。
那我去年申報增值稅不是多交了增值稅了嗎?
對的對的,增值稅、所得稅都多交。
申報系統(tǒng)也紅沖是嗎
是的,對的,是這么做的。
今年的收入和銷項就沖少了,需要通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)整嗎?
不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
增值稅科目可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
不 增值稅是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。如果是一般納稅人。
那就直接沖掉,銷項稅額去年多,今年少。兩年合計正確。這樣嗎?
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。