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6月份開的發(fā)票,因?yàn)殚_錯(cuò)稅率了申報(bào)了稅款沒交 7月份把發(fā)票紅沖了,8月份申報(bào)稅款的時(shí)候不能增值稅附加稅一起抵消掉嗎?

2024-08-06 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 15:41

7月紅沖只沖銷7月開的藍(lán)字發(fā)票收入和銷項(xiàng)稅

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 15:43

我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值稅嗎?附加稅還要交一遍?

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:44

增值稅和附加稅都可以抵交的

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 15:51

那我八月份申報(bào)的增值稅是負(fù)數(shù) 附加稅是零 6月份那筆稅款只能抵掉增值稅,抵不了附加稅咋回事?申報(bào)表錯(cuò)了嘛?

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:54

申報(bào)表里邊只能填抵減的增值稅,那么正常交上月的附加稅就行

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 15:54

那我附加稅交過了怎么辦?

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 15:55

只能申請(qǐng)退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-06 15:57

上月的附加稅需要交的,只是現(xiàn)在抵繳增值稅

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 16:02

這樣的話附加稅就屬于多交了,咋處理

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齊紅老師 解答 2024-08-06 16:04

怎么會(huì)是多交呢?只是上月你沒交的附加,這個(gè)月補(bǔ)交

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快賬用戶6413 追問 2024-08-06 16:05

上個(gè)月是發(fā)票開錯(cuò)了,次月才紅沖掉

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齊紅老師 解答 2024-08-06 16:07

紅沖的是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅,減少本月應(yīng)交的增值稅

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7月紅沖只沖銷7月開的藍(lán)字發(fā)票收入和銷項(xiàng)稅
2024-08-06
不能退,你在七月份工程的時(shí)候,抵扣你七月份的其他銷項(xiàng)
2022-12-30
同學(xué),你好 可以申報(bào)的
2023-06-07
你好 是9月少交稅? ?8月正常交??
2021-09-13
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
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