累計(jì)預(yù)交工資個(gè)稅公式: 本月應(yīng)交個(gè)人所得稅=(累計(jì)應(yīng)付工資收入-累計(jì)扣除金額)*稅率-速算扣除數(shù)-累計(jì)預(yù)交稅: 工資薪金累計(jì)預(yù)交個(gè)稅實(shí)例:假設(shè)李總是公司財(cái)務(wù)總監(jiān),每月工資收入16000元,每月五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分總計(jì)金額為2500元??傆?jì)每月在預(yù)繳個(gè)稅時(shí)可以扣除3000元的附加費(fèi)用扣除。求李總每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅是多少? 1月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*7 *10%-2520-165*6=340 8月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*6-340=550 9月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-165*6-890 =550 10月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-165*6-1440=550 11月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-165*6-1990=550 12月預(yù)交個(gè)稅=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-165*6-2540=550
老師我想問(wèn)下現(xiàn)在的扣個(gè)稅是按應(yīng)發(fā)工資來(lái)算,還是扣除掉社保公積金后來(lái)算
#提問(wèn)#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒(méi)有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開(kāi)始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來(lái)的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,有個(gè)稅問(wèn)題請(qǐng)教下您的,員工之前的個(gè)稅由公司代繳了,但是發(fā)工資時(shí)并沒(méi)有扣減掉個(gè)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,是應(yīng)該按(應(yīng)發(fā)工資-未減的個(gè)稅)作為基數(shù)去計(jì)算下個(gè)月的個(gè)稅并計(jì)算實(shí)發(fā)工資,還是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)算下個(gè)月個(gè)稅,在減去個(gè)稅后再扣減掉之前沒(méi)扣的個(gè)稅呢
老師,我想問(wèn)一下我工資表是按實(shí)際上班天數(shù)來(lái)算工資的,員工都是一個(gè)月總工資不變的,只要不曠工都是約好的固定數(shù)來(lái)發(fā)放工資,那我應(yīng)該咋計(jì)算缺勤工資呢,是按實(shí)際上班天數(shù)來(lái)除還是按30天來(lái)除
您好老師,問(wèn)一下公司申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候是按累計(jì)計(jì)算工資嗎?(是累計(jì)工資-5000*幾個(gè)月-專項(xiàng)扣除-附加扣除*幾個(gè)月)*%-速算扣除數(shù)。用不用扣除上個(gè)月交的稅了?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!?。? 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說(shuō)說(shuō)詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
問(wèn)題專項(xiàng)附加費(fèi)用不知道怎么扣除呢
專項(xiàng)附加扣除政策標(biāo)準(zhǔn)https://kuai.so.com/d23fa7038f1a3511e8beb410ce48e339/wenda/selectedabstracts/www.yebaike.com?src=wenda_abstract 新的專項(xiàng)附加扣除: 一、3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),由每個(gè)嬰幼兒每月1000元提高到2000元。 二、子女教育專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),由每個(gè)子女每月1000元提高到2000元。 三、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn),由每月2000元提高到3000元。其中,獨(dú)生子女按照每月3000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除;非獨(dú)生子女與兄弟姐妹分?jǐn)偯吭?000元的扣除額度,每人分?jǐn)偟念~度不能超過(guò)每月1500元。 四、3歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除涉及的其他事項(xiàng),按照《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 五、上述調(diào)整后的扣除標(biāo)準(zhǔn)自2023年1月1日起實(shí)施。
這些不是都是個(gè)人填寫的嗎?你怎么知道多少呢
我是說(shuō)我們制作工資表的時(shí)候,不是需要扣除個(gè)稅嗎?這個(gè)個(gè)稅怎么算
填報(bào)了,你在扣繳端下載更新就知道了
哦,是先申報(bào)個(gè)稅,再做上個(gè)月工資,所以只要根據(jù)個(gè)稅表填寫個(gè)稅就可以是吧?
個(gè)稅表上的個(gè)稅只是代表一個(gè)月的,需要幾個(gè)月累計(jì)起來(lái)是這個(gè)意思吧
那如果員工在之前公司有預(yù)交個(gè)稅,到新公司怎么知道預(yù)交幾個(gè)月?
是根據(jù)你做的工資表上的應(yīng)付工資申報(bào)個(gè)稅
那如果員工在之前公司有預(yù)交個(gè)稅,到新公司怎么知道預(yù)交幾個(gè)月?
不需要管他以前的,你只管申報(bào)你們公司發(fā)的工資
個(gè)稅預(yù)扣除,不需要之前月數(shù)嗎?
采集實(shí)際到你們公司任職時(shí)間就行,跟以前的預(yù)交的沒(méi)關(guān)系
那任職時(shí)間是不是都是填寫入職當(dāng)月的1號(hào)
是的,就那樣填報(bào)就行