你好,不需要補(bǔ)交的
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司注冊(cè)地址變更了,以前舊地址的房產(chǎn)稅沒(méi)有交,舊地址的房產(chǎn)已經(jīng)被原房東賣(mài)掉了,我現(xiàn)在變更公司注冊(cè)地址是按照現(xiàn)在的租賃合同地址繳納,還是以前的繳納?
我們公司稅務(wù)核實(shí)地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒(méi)有變,現(xiàn)在原來(lái)租賃地址有新公司注冊(cè)了,稅務(wù)專(zhuān)管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個(gè)人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對(duì)方不給代開(kāi)發(fā)票 ,收的錢(qián)比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會(huì)不會(huì)讓我們開(kāi)票補(bǔ)稅,怎么處理合適
我們2021年2月份接手一家公司變更過(guò)三次注冊(cè)地址。前兩次分別在昌平區(qū)科技園超前路37號(hào)院和北清路那邊,時(shí)間是17年-2021.2月。當(dāng)時(shí)城建稅我咨詢(xún)昌平稅務(wù)所那邊是按照縣來(lái)走的是百分之五稅率?,F(xiàn)在我們接手后移到了海淀區(qū)馬連洼北路公司地址,稅務(wù)也移到了海淀青龍橋稅務(wù)所。新城建稅法是2021.9.1日實(shí)施的,所以海淀我們是百分之七,那之前昌平區(qū)的城建稅按照現(xiàn)在稅法應(yīng)該是屬于街道百分之七,那我們公司還需要補(bǔ)交么?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司經(jīng)營(yíng)地址變更了,廠(chǎng)房是租賃,廠(chǎng)房和土地的所有權(quán)人不是同一個(gè)人,城鎮(zhèn)土地使用稅的基數(shù)需要按現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)地址繳納是嗎?
我公司2023.8變更了地址變更前地址城建稅1%, 但是稅務(wù)地址還是原來(lái)地址,一直沒(méi)更新。直到2024.7才變更稅務(wù)地址,變更后城建稅稅率7%,這2023.8-2024.6一直是按照1%繳納城建稅的,現(xiàn)在是否需要按照7%補(bǔ)交城建稅
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠(chǎng),BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠(chǎng)貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
為什么呢
是因?yàn)槲覀児镜膯?wèn)題一直沒(méi)到稅務(wù)系統(tǒng)上傳新的地址,造成2023.8-2024.6還是按照1%繳納城建稅
城建稅稅率沒(méi)有1%的
有啊,7% 5% 1%這3個(gè)稅率啊
你們沒(méi)有變更稅務(wù)一直?
是的,這中間的需要補(bǔ)交嗎
補(bǔ)交你的系統(tǒng)也沒(méi)這個(gè)稅率,不需要的
沒(méi)懂什么意思,反正就是我們2023.8工商地址變更后,稅務(wù)地址一直沒(méi)變更,直到2024.7才變更,這個(gè)城建稅從1%變更了7%
稅務(wù)局是按照實(shí)變更后的日期開(kāi)始
不是按照工商變更地址是嗎?就是按照我2024.7月變更的地址開(kāi)始是嗎
不是,你沒(méi)變更稅務(wù)就稅務(wù)不認(rèn)可
那我2024.7變更了稅務(wù)。稅務(wù)就從7月開(kāi)始認(rèn)可新的地址是嗎?而不是認(rèn)可營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的日期
是的,你說(shuō)的是正確的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利