你好,目前不能選擇修改抵扣額抵扣一部分

老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我發(fā)票共認(rèn)證3份,其中一份選擇了發(fā)票不抵扣勾選,我申報(bào)表填寫認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)怎么填寫?
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣,但是在勾選認(rèn)證的時(shí)候已經(jīng)勾選抵扣了,那我該如何填寫申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)
老師,請(qǐng)問勾選認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后申報(bào)時(shí)都必須全額抵扣嗎,可以填寫部分抵扣嗎?(申報(bào)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橄肟刂贫愗?fù)率)
你好老師,進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)時(shí),發(fā)票認(rèn)證怎么勾選,是全部勾選,還是只勾選可以抵扣的部分
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


意思只要勾選了就要全部抵扣多出的部分留抵?
是的,留底稅額也是系統(tǒng)自動(dòng)留底的,