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旅游公司取得的住宿發(fā)票如果對(duì)方開(kāi)的專票,那我就直接進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果是普票,就直接全額從全額團(tuán)費(fèi)減然后換除以(1+6%)*6%來(lái)算要繳納的增值稅,是這樣的么?

2024-08-04 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-04 12:39

您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,專票直接抵扣,然后普票的話,是計(jì)算的

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快賬用戶1869 追問(wèn) 2024-08-04 12:41

如果差額計(jì)稅了,后又取得專票還是可以抵扣的么?

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齊紅老師 解答 2024-08-04 14:28

那就不可以的,這個(gè)不允許

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您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,專票直接抵扣,然后普票的話,是計(jì)算的
2024-08-04
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-04-22
您好,?。ㄔ鲋刀惣{稅申報(bào)表附列資料(一))6%行次其他發(fā)票里不含稅收入。
2023-05-13
你好 是有這種情況的 工資不能專票,因?yàn)檫@部分只是勞務(wù)派遣公司給你們開(kāi)的普票,目的就是為了你們有票入賬 但是你們付的服務(wù)費(fèi)是可以開(kāi)專票的。
2021-01-31
你好 (1)差額計(jì)算銷項(xiàng)稅額可以扣除的費(fèi)用=53%2B15.9=68.9萬(wàn)元 應(yīng)納增值稅=(106-68.9)÷(1%2B6%)×6%-0.2=1.9萬(wàn)元 借:銀行存款106萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?6萬(wàn)元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本68.9萬(wàn)元 貸:銀行存款68.9萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 3.9萬(wàn)元? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.9萬(wàn)元 (2)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1%2B3%)×征收率3%=(106-68.9)÷(1%2B3%)×3%=1.08 借:銀行存款106萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 3.08萬(wàn)元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 68.9萬(wàn)元 貸:銀行存款? ? 68.9萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 2萬(wàn)元? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 2萬(wàn)元
2022-10-05
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