不能退稅,借銷售費(fèi)用貸銀行存款在平勾選平臺(tái)選擇不抵扣,勾選加稅,合計(jì)做賬就行。

老師,外貿(mào)退稅企業(yè)取得的國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣么?
老師問下一般人做國際貨運(yùn)代理上月收到美元 ,沒有開票做無票收入嗎?無票收入增值稅是免稅嗎?取得的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣或者退稅嗎?
全出口外貿(mào)公司,無進(jìn)口業(yè)務(wù),1問:進(jìn)項(xiàng)稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表怎么填?2問:國內(nèi)運(yùn)輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
你好老師,我是外貿(mào)企業(yè),我想問下,我購進(jìn)商品時(shí)有取得專票~進(jìn)項(xiàng)稅額,到我最后退稅時(shí)的出口退稅,這中間的會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅的??
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


那就是購置的貨物才能抵扣,對(duì)吧?老師,那天我們交流過。那個(gè)購進(jìn)的商品有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,后面怎么處理?如退稅后
是 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借,銀行存款貸。主營業(yè)務(wù)收入 借,主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 借,銀行存款貸其他應(yīng)收款 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
嗯,那如果退稅之前呢?要不要后面這幾個(gè)分錄?
你好,只要你申報(bào)了出口退稅,就做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)。出口退稅 如果沒有的話,下面的都不用做。
郭老師,這個(gè)純外貿(mào)企業(yè),給法人發(fā)工資,是用現(xiàn)金發(fā),到時(shí)候退稅的時(shí)候,稅局查賬會(huì)不會(huì)有什么問題?
好,這個(gè)沒有關(guān)系的,有個(gè)人簽字就行。你需要正常給他申報(bào)個(gè)稅。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。