是的,金額要一致的哈
老師,請問一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計(jì)提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
老師你好,請教個(gè)問題,年底提獎金,2024年1月發(fā),借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的金額=應(yīng)發(fā)工資金額+企業(yè)承擔(dān)的五險(xiǎn)一金 還是應(yīng)付職工薪酬的金額=應(yīng)發(fā)工資數(shù)額?老師
老師,你好。我想問一下,計(jì)提工資,應(yīng)付職工薪酬科目掛的金額和支付應(yīng)付職工薪酬掛的科目金額不相符,產(chǎn)生的差額是什么原因造成的,計(jì)提社保。公積金,個(gè)稅
老師,請問申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是不是跟應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)金額一致,而不是應(yīng)付職工薪酬的所有貸方余額,應(yīng)付職工薪酬貸方余額還包括應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。謝謝!
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
計(jì)提的時(shí)候是實(shí)發(fā)數(shù),還是沒有扣除社保,公積金的應(yīng)發(fā)數(shù)
計(jì)提的工資是應(yīng)付工資
應(yīng)付工資是包括社保,公積金的,還是扣除以后的
直接就是按基本工資計(jì)算的