您好,這個是可以的,可以這抵一部分
工程類項目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報,預(yù)繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預(yù)繳稅款還可以抵扣么
我們是建筑公司,之前異地項目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,6月份開了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時預(yù)申報了預(yù)繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個月(7月15日)之前申報6月增值稅稅之前繳納可以不?
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時,預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預(yù)繳了的稅怎么處理?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
當(dāng)時開了9預(yù)繳萬多,這個月交增值稅51萬,就可以全抵了交42萬是嗎
嗯對,這樣的話就可以全額遞交的
好的像預(yù)收款,預(yù)繳增值稅,一般是什么時候就可以抵減增值稅額
這個的話,一般是下個月開始就可以