您好,工作中是我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得太多了,不想申報(bào)在增值稅主表里形成留底 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣稅額這2科目本來(lái)不是核算這些的,我們只是為了過(guò)渡
老師你好,我想提問(wèn)一下,記賬費(fèi)用時(shí),什么時(shí)候上面的增值稅 入到 進(jìn)項(xiàng)稅額科目,什么時(shí)候可以入到待抵扣進(jìn)項(xiàng),什么又是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
您好,請(qǐng)問(wèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)表怎么處理
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊?沒(méi)抵扣。進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票進(jìn)的是待認(rèn)證。次月轉(zhuǎn)出時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.53,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額4.53,接下來(lái)再怎么做???
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎