不可以的。按照銷售額。

老師,個體戶那個經(jīng)營所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
報個體經(jīng)營所得稅是核定征收,一個季度的收入總額不超多少,不需要繳納稅金,應(yīng)稅所得率5%,扣除費用15000,稅率5%
個體工商戶,租的店鋪賣茶葉(可以直接泡水喝的茶葉,不是毛茶,不需再加工),批發(fā)或零售。 以下資料及計算是否正確? 5、核定征收有:①既核定經(jīng)營額又核定所得額(即定期定額)、②不核定經(jīng)營額但核定所得額(即按實際經(jīng)營額和所得率征收)。 5.1、既核定經(jīng)營額又核定所得額(即定期定額):應(yīng)納個稅=(月核定經(jīng)營額10萬*核定所得率30%*12個月-5000元*12個月)*經(jīng)營所得稅率20%-1.05萬=4.95萬元。 5.2、不核定經(jīng)營額但核定所得額:1-12月累計收入100萬元,按核定所得率10%計算應(yīng)納稅所得額=100萬*30%=30萬,應(yīng)納個稅=30萬*經(jīng)營所得稅率20%-速算扣除數(shù)1.05萬=4.95萬。這里不能再減“扣除費用每月5000.00元”是嗎?
老師我個體的話 季不超30萬不交增值稅 那我核定征收 每月核的是20000 那我超過20000的話 現(xiàn)在需要繳納個體經(jīng)營所得稅嗎
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?
在河北省內(nèi)干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
如果你銷售額超過了3萬,那填寫的你實際銷售額如果不超過3萬的話,填寫的3萬。
核定征收增值稅可以免繳,只要不超額,但是經(jīng)營所得還是得交,比起查賬征收,他們兩個那個好點啊
核定征稅的小規(guī)模季度,30萬普通發(fā)票可以免增值稅。
生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征稅的,需要根據(jù)利潤來交,但是成本費用得有發(fā)票。如果是其他的,根據(jù)銷售額定期定額的,不超過核定的銷售額不需要交。主要看你平時的銷售額多少了。
老師,你說的不超過銷售額,意思是核定征收的月不超3萬,不用交經(jīng)營所得嗎
是的,對的。但是這個3萬不一定。你看,你稅務(wù)局那邊給你規(guī)定吧。每個企業(yè)不一樣的。
這個3萬不是統(tǒng)一的規(guī)定。
核定征收的個體戶,只要不超過稅務(wù)局核定的金額,就不用交增值稅和經(jīng)營所得,系統(tǒng)是不是會自己就申報了
對的是的,大部分稅務(wù)局給申報,你得看一下你們實際情況。不是所有的企業(yè)稅務(wù)局一定給申報。