你好,做調(diào)整分錄,首先沖銷當時的憑證,然后按正確的入賬,并且計提攤銷
老師,20年12月,將一筆應該計入管理費用科目的,計入到了長期待攤費用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調(diào)整過來,該怎么調(diào)整?
老師,20年12月,將一筆應該計入管理費用科目的,計入到了長期待攤費用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調(diào)整過來,該怎么調(diào)整?
我們2022年1月支付的2021年的水電費,2022年計入了長期待攤費用,那么2023年申報企業(yè)所得稅時,是不是要將2021年的水電調(diào)增應納稅所得額?還是不需要調(diào)整,因為我們2022年10月份以后才需要攤銷長期待攤費用進管理費用。請問老師
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
按照當時的憑證做一樣的相反分錄就行嗎?
是的,就是這樣操作了
我們財務軟件有待攤費用模塊,錄入原始待攤金額后,以后每期可以自動結(jié)轉(zhuǎn)攤銷金額,跟固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)一樣 請問,這種情況,我調(diào)整完后,要怎么處理呢?
就是如果7月入長攤會少了6月的那個攤銷是嗎?
我感覺我想問的是軟件操作的問題
是的,你看看軟件可以調(diào)整不,不可以的話你就7月差額入長攤,比如100000萬,每月攤銷2000.你就長攤?cè)?00000-2000=98000入,這樣后邊就不會有差異