你好!你可以先計(jì)入預(yù)收賬款100 后面再開(kāi)的發(fā)票再確認(rèn)收入。

老師您好,10月貨物已交付對(duì)方,但沒(méi)開(kāi)票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品,11月正式開(kāi)票時(shí)做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_無(wú)票收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
老師,你好,這個(gè)月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi),完了稅費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100這樣的?
收到款,后期要開(kāi)票 收款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面開(kāi)發(fā)票了 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 整套分錄是不是這樣寫(xiě) 還是說(shuō)還要做一次確認(rèn)收入
買(mǎi)了商品收到款,內(nèi)賬,借:銀行存款113.貸:主營(yíng)業(yè)收入113. 外賬,借:銀行存款113.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
可以少額,多開(kāi)發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問(wèn)一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)需要開(kāi)外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請(qǐng)老師詳細(xì)列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡(jiǎn)單入賬
北京失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,需要符合什么條件申請(qǐng)呢
老師,您好,互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售公司能開(kāi)服務(wù)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師。企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了商鋪,是不是需要申請(qǐng)土地使用稅,和房產(chǎn)稅。
老師,第一次接觸一項(xiàng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)的材料有“配電控制設(shè)備*線路光差保護(hù)裝置”、打印機(jī)、配線材料等,我賣(mài)出去的時(shí)候,簽的合同清單里是“線路光差保護(hù)裝置(含打印機(jī)、導(dǎo)線等)”那我開(kāi)出去的發(fā)票是按購(gòu)進(jìn)的明細(xì)一個(gè)一個(gè)開(kāi),還是只用開(kāi)“配電控制設(shè)備*線路光差保護(hù)裝置”不用體現(xiàn)打印機(jī)和配線那些,價(jià)格含在里面就行?


您說(shuō)的第一次嗎?對(duì)方要票啊
哦,第二次轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),先不開(kāi)票嗎?對(duì)方是把之前的款和本次的款一并匯入了
那第二次也要正常要發(fā)票,我那樣做賬是不對(duì)的嗎?
你好,第二次你確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
啥?老師我的意思是,上月給對(duì)方開(kāi)票了100,正常做賬,沒(méi)收到錢(qián),然后7月對(duì)方把上月的錢(qián)和本月的錢(qián)一起給我了,本月的也要票,應(yīng)該怎么做賬?
你好!你可以本月也借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后收到錢(qián)的時(shí)候一起借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),我收到對(duì)方的錢(qián)1560,其中屬于上月已開(kāi)票的是440,那我本月收到錢(qián)可以借 銀行存款 1560 ? 貸,先沖掉上月的 應(yīng)收賬款 440 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1108.91 ?應(yīng)交稅費(fèi)11.09,這樣做賬對(duì)不對(duì)
可以的你只做一筆的話,這樣做是沒(méi)問(wèn)題的。
好的老師,這樣做對(duì)就可以了,我怕我理解的不對(duì)
你好,你理解的是對(duì)的,不用擔(dān)心。