你好!一般意思到了,分數(shù)也就差不多能拿到了
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
這個房產(chǎn)稅房東不愿意交房產(chǎn)稅,請問有沒有老師遇到過這種情況,這種事前怎么做,事前怎么預(yù)防,現(xiàn)在又該怎么做,我看到有些老師沒有遇到過搶答了,我想知道有真正熟悉這塊業(yè)務(wù)的老師回答,有一種方式事前簽協(xié)議,房東承擔(dān)也只是自己租金也就幾百的從租計征,那我們幾百萬的租金也還是要我們中介公司自己交,這個就一定要交房產(chǎn)稅就是對嗎,畢竟我們不是房屋所有人,也不是我們交呀?請教一下
這個房產(chǎn)稅房東不愿意交房產(chǎn)稅,請問有沒有老師遇到過這種情況,這種事前怎么做,事前怎么預(yù)防,現(xiàn)在又該怎么做,我看到有些老師沒有遇到過搶答了,我想知道有真正熟悉這塊業(yè)務(wù)的老師回答,有一種方式事前簽協(xié)議,房東承擔(dān)也只是自己租金也就幾百的從租計征,那我們幾百萬的租金也還是要我們中介公司自己交,這個就一定要交房產(chǎn)稅就是對嗎,畢竟我們不是房屋所有人,也不是我們交呀,請資深老師回答一下
一般納稅人開房租費發(fā)票是幾個點
老師,私立幼兒園收取的取暖費,屬不屬于免稅收入
請問前期做錯的賬進入待處理財產(chǎn)損益,這個待處理財產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報表的時候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項目中去?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個體工商戶的查賬征收可以申請轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補簽合同給離職考走員工補交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會計科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個人的工資,發(fā)放的時候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎
我感覺自己能用大白話說明白 但是太術(shù)語的話肯定不行
你好!嗯?;痉謹?shù)還是能拿到。但是滿分估計難