。你好 這個實際是做固定資產(chǎn)清理 ,對于換出方來說的話,

#提問#老師,行政單位固定資產(chǎn)以舊換新需要補價的怎么處理
生產(chǎn)設(shè)備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸,固定資產(chǎn) 請問老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時累計折舊是改建以后的折舊嗎?
請問老師,提完折舊的固定資產(chǎn),怎么處理
您好,老師,請問計提固定資產(chǎn)折舊小于累計折舊,這該怎么處理呢?固定資產(chǎn)達到年限,怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)原值10萬,折舊2萬,凈值8萬 ,用這個以舊換新了,補了9800元 請問怎么處理分錄
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
可是現(xiàn)有換回來的這個固定資產(chǎn)是補差價的,
完整的分錄,對于換出的分錄是要怎么做,對于差價換回來的這個分錄是要怎么做呢
而且這個是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.你最后換回東西。 借,固定資產(chǎn)b商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。 貸應(yīng)收賬款
是我找別人換回東西,不是應(yīng)付嗎,而且現(xiàn)有的這個東西價格比新?lián)Q的東西價格要低
你好, 4這里借,固定資產(chǎn)b商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。 貸應(yīng)收賬款,銀行存款,應(yīng)付賬款等。
那現(xiàn)有換回來的東西,后續(xù)折舊金額是按應(yīng)付賬款的金額?
你好,不是的,是按照你這個4里面的固定資產(chǎn)
這個固定資產(chǎn)的金額就是應(yīng)付賬款的金額,是差價
之前的東西換回來現(xiàn)有的,補了個差價給對方
你好,不是的。這個是全價。不是差價
可只支付了個差額給對方,然后對方開票也是只開了差額的
你好,是這樣子的,你可以只支付差額部分,因為剩余的部分你用你的固定資產(chǎn)來支付了。但是對方應(yīng)該開全額的發(fā)票。
對方只給開了差額的發(fā)票,現(xiàn)在這是要怎么入賬處理呢
你好!你按正確的入賬。按老師說的。是他搞錯了。少開了
可是這借貸分錄金額咋相等呢,應(yīng)付是按發(fā)票金額
你好他這個是這樣子。你這個業(yè)務(wù)相當(dāng)于是對方賣給你100塊錢,但是他開發(fā)票只開了20塊錢。你入賬其實還是應(yīng)該按照100塊錢來入,只是剩下的80沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
那這個80的差額貸方也是計100嗎
你好是的這就是你的應(yīng)付賬款。是100。
這個業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的了,能在今年調(diào)整嗎
你好!調(diào)增是可以的了
只是確實比較麻煩