您好,對的,領(lǐng)取藥材借:主營業(yè)務(wù)成本貸:原材料? 收入正常就是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ?然后借 原材料 貸 應(yīng)付? 借 生產(chǎn)成本 貸 庫存商品

我單位為商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在是購入材料,然后委托加工,再變成一整套系統(tǒng)出售,這個問過國稅局了也屬于商貿(mào)企業(yè)。 請問購入材料是進原材料嗎?還是庫存商品 個人理解(我以前是做工業(yè)賬的,這種商貿(mào)企業(yè)但是我感覺又像工業(yè),求大神指教) 購入,借,庫存商品 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)加工,借,委托加工物資 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 銷售,借,應(yīng)收 貸,主營業(yè)務(wù)收入 關(guān)于購入,結(jié)轉(zhuǎn),銷售,還有其他分錄要補充嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
老師,主要業(yè)務(wù)是做中藥貼敷的門診,就是購入活雞后,把活雞處理好跟中藥摻合到一起給患者做貼敷治療,請幫我看看以下的賬務(wù)處理對嗎? 購入公雞及藥品時: 借:原材料—公雞 庫存物資—藥品 貸:銀行存款 銷售出庫時: 借:主營業(yè)務(wù)成本—公雞 主營業(yè)務(wù)成本—藥品 貸:原材料—公雞 庫存物資—藥品
1.購入原材料一批(入庫單) 借:原材料—錫錠 借:原材料—電解銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料(領(lǐng)料單) 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—電解銅 3.結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—人工—(生產(chǎn)部門工資、社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本—鑼鈸 貸:制造費用 5.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本 借:庫存商品—鑼鈸 貸:生產(chǎn)成本—鑼鈸 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—內(nèi)銷成本/出口成本 貸:庫存商品—鑼鈸 您看看我這樣處理對嗎?請老師指導(dǎo)!需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本嗎?我理解不按產(chǎn)品成本分配法做就不結(jié)轉(zhuǎn)人工到成本,不知道對不對?
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
后邊借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本貸:庫存商品看不懂
老師能回復(fù)下嗎
就是如果你領(lǐng)用原材料加工成庫存商品的話,這個需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)就這個意思
就是材料到產(chǎn)品之間有一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)
還是不懂,為什么借原材料貸應(yīng)付賬款
能回復(fù)下嗎?我想結(jié)束咨詢
你看啊,一開始購買借方原材料,貸方應(yīng)付賬款,然后領(lǐng)用借方生產(chǎn)成本貸方原材料
完工后借方庫存商品貸方生產(chǎn)成本
銷售出去做收入后這個結(jié)轉(zhuǎn)
借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品
這樣一套流程下來,就全部可以了
看看這樣理解不,你好
謝謝老師!我百度出來了!
給您解決了就好,睡覺了