如果在退稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)生成的進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中計(jì)量單位和出口數(shù)量不對(duì),需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。 首先,確認(rèn)報(bào)關(guān)單上的計(jì)量單位和數(shù)量是否正確。如果報(bào)關(guān)單本身存在錯(cuò)誤,需要向海關(guān)申請(qǐng)修改報(bào)關(guān)單。 根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單修改和撤銷管理辦法》,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向原接受申報(bào)的海關(guān)提交《進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單修改/撤銷申請(qǐng)表》以及相關(guān)材料,說明修改或者撤銷的原因,并按照海關(guān)要求提交相應(yīng)的證明材料。 如果報(bào)關(guān)單正確,而退稅申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)有誤,那么可能是系統(tǒng)錄入或設(shè)置問題。你可以檢查系統(tǒng)中的相關(guān)設(shè)置,確保計(jì)量單位等信息的設(shè)置正確。 按照規(guī)定,在進(jìn)行出口報(bào)關(guān)單申報(bào)時(shí),統(tǒng)計(jì)數(shù)量的第一行應(yīng)按進(jìn)出口貨物的法定第一計(jì)量單位填報(bào)數(shù)量及單位,法定計(jì)量單位以《中華人民共和國海關(guān)統(tǒng)計(jì)商品目錄》中的計(jì)量單位為準(zhǔn)。凡列明有法定第二計(jì)量單位的,在第二行按照法定第二計(jì)量單位填報(bào)數(shù)量及單位。成交計(jì)量單位及數(shù)量填報(bào)在第三行。如果出口貨物報(bào)關(guān)單上的計(jì)量單位與申報(bào)計(jì)量單位不一致的,應(yīng)按申報(bào)計(jì)量單位折算填寫。 出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退(免)稅提供的出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位、第二計(jì)量單位,及出口企業(yè)申報(bào)的計(jì)量單位,至少有一個(gè)應(yīng)同與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計(jì)量單位相符,且出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票上的商品名稱須相符,否則不得申報(bào)出口退(免)稅。如屬同一貨物的多種零部件需要合并報(bào)關(guān)為同一商品名稱的,企業(yè)應(yīng)將出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票上不同商品名稱的相關(guān)性及不同計(jì)量單位的折算標(biāo)準(zhǔn)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)書面報(bào)告,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,可申報(bào)退(免)稅。

老師,請(qǐng)問我報(bào)關(guān)單上的單位是kg,發(fā)票上的單位跟報(bào)關(guān)單不一樣,我外貿(mào)退稅系統(tǒng)里申請(qǐng)退稅時(shí),進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入的數(shù)量哪里要怎么填
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。
老師請(qǐng)家教一下外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅時(shí)進(jìn)貨發(fā)票單位是噸,報(bào)關(guān)單第一單位是千克,第二單位是噸,填進(jìn)貨明細(xì)表是填噸自檢提示錯(cuò)誤數(shù)量單位和關(guān)單不一致,把進(jìn)貨明細(xì)改成千克后自檢通過了,問這樣購貨明細(xì)表和發(fā)票單位不一致可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,昨天做了新電子稅務(wù)局下2024新版外貿(mào)出口退稅,自檢結(jié)果是自檢成功,自檢情況是有三筆出口明細(xì)和進(jìn)口明細(xì)數(shù)據(jù)差了小數(shù)點(diǎn)六位數(shù)(譬如金額1…出口數(shù)量100,進(jìn)口數(shù)量99.999999或者100.000001),還有兩筆嚴(yán)重警告,單位名數(shù)不一致譬如(報(bào)關(guān)單上數(shù)量有兩種單位籃球架5000千克30臺(tái)總金額一致,發(fā)票是30臺(tái),生成進(jìn)口明細(xì)是千克那個(gè)單位),警告的前面提示可忽略,后面原因分析是不予辦理,就是提交不了,怎么辦
出口企業(yè),1步,我在出口貨物報(bào)關(guān)單管理那手工輸入配單了,然后數(shù)據(jù)檢查通過了,報(bào)關(guān)單也生成明細(xì)了,前面也兩個(gè)圓點(diǎn)是綠色了 2步,我明細(xì)數(shù)據(jù)采集這里,出口退稅出口明細(xì)可以看見數(shù)據(jù),但點(diǎn)報(bào)關(guān)單生,里面卻沒有數(shù)據(jù) 3步,出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)這里,沒有看見數(shù)據(jù) 我后面要怎么操作
從B公司購產(chǎn)品賣給A公司,賺取差價(jià),怎么做賬,需要攤?cè)藛T工資嗎?
個(gè)體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請(qǐng)問美團(tuán)平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個(gè)銷售額來交稅的,平臺(tái)還有已經(jīng)購買但沒使用的銷售額
公司之前計(jì)提的無形資產(chǎn),業(yè)務(wù)退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,入賬做了進(jìn)項(xiàng)紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,應(yīng)該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補(bǔ)記在25年嗎
請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級(jí)考試是報(bào)名的時(shí)候?qū)徍诉€是現(xiàn)在可以審查,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購貨方是……工作隊(duì) 我方收到的款是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的 備注了某某項(xiàng)目款 這樣怎么弄才能合規(guī)


樸老師,可以簡(jiǎn)單說下嗎,我的千克數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的是件的數(shù)據(jù)
第一單位和第二單位一樣吧 沒有用另外的吧