同學您好,確實無法收回,可以確認損失哈。證據(jù)如果不充分的話,有可能企業(yè)所得稅會納稅調(diào)增的。分錄如下:企業(yè)支出預付款時: 借:預付賬款——公司名稱 貸:銀行存款 企業(yè)預付款無法收回時: 借:壞賬準備 貸:預付賬款——公司名稱 結轉壞賬準備時: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內(nèi)容,請回復!謝謝!
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應商③如何做賬,這貨沒有退還給供應商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務處理是怎樣的
跨境電商公司(獨立站),我司以收到款確認收入(不是按發(fā)貨確認收入),其中有一部分訂單付款后,又很快申請了退款,我們就不發(fā)貨。這部分確認了收入,同時也是退款金額。這種情況下,我們沒發(fā)生采購成本。 這樣情況,我們怎么進行賬務處理?收入與成本算配比不?
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領導擔保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責經(jīng)營,假設8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務費2萬,實際應收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結轉未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應該怎么寫呢? 4.子公司分錄應該怎么寫應付賬款才能跟母公司的應收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
最好收集相關預付賬款無法收回的證明,如供應商的破產(chǎn)公告、法院判決書等,作為附件,比較妥當一些。
如果只是對方公司規(guī)模太小,不愿意給我們開票的這種情況呢,但確實也追不回了,現(xiàn)在也不合作了
那你直接做壞賬吧,匯算清繳的時候調(diào)增一下應納稅所得額就可以了