你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實(shí)收資本10萬(wàn)。 借原材料貸銀行存款10萬(wàn)。 領(lǐng)用借工程施工 貸原材料10萬(wàn)。
老師,我們是房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,老板用房產(chǎn)資質(zhì)建一個(gè)賓館,老板自己給房產(chǎn)公司撥來(lái)10萬(wàn)元,可是我們建立賓館在建筑公司在建,然后建筑公司給房產(chǎn)開(kāi)來(lái)發(fā)票10萬(wàn)元,我們把10萬(wàn)元撥付給建筑公司,這筆分錄怎么記賬
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬(wàn)以上的材料必須從我們公司公對(duì)公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬(wàn)以下的,分包方自己買的,供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)給我們,這部分材料款分包方拿來(lái)發(fā)票,我們?cè)趺醋哔~?
建筑掛靠項(xiàng)目,老板實(shí)際需要支付材料款5萬(wàn) 他讓供應(yīng)商開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票,被掛靠方把10萬(wàn)打給供應(yīng)商 供應(yīng)商扣了一萬(wàn)的稅返了4萬(wàn)給我 這個(gè)材料款成本分錄怎么做 內(nèi)賬
老師,供應(yīng)商開(kāi)給我們公司25萬(wàn)的貨款專票,我們公司付了15萬(wàn),剩下10萬(wàn)是由采購(gòu)墊付的,采購(gòu)付給供應(yīng)商的,這個(gè)賬怎么做?
我們是建筑公司,項(xiàng)目承包給項(xiàng)目老板,因項(xiàng)目老板拖欠材料款,基本戶被凍結(jié),項(xiàng)目老板轉(zhuǎn)款10萬(wàn)到我們法人個(gè)人戶要求我們用個(gè)人戶轉(zhuǎn)給材料公司材料款,我后期還要平賬嗎?十萬(wàn)掛在個(gè)人戶不行是嗎
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?