那個是應(yīng)付工資后邊扣除的,掛其他應(yīng)收款
老師,請問下做個稅申報工資,代扣員工的伙食費(fèi)和水電費(fèi),是做到應(yīng)發(fā)工資數(shù)里,還是用應(yīng)發(fā)工資數(shù)減去伙食費(fèi)水電費(fèi)后算到實(shí)發(fā)工資里呢
老師,我們食堂每個月從員工工資里面扣100元,我們是算他稅前應(yīng)發(fā)工資時就扣100算應(yīng)發(fā)數(shù)還是稅后扣?應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的社保,公積金,個稅再扣100伙食費(fèi)?
公司先給員工墊付房租,水電費(fèi),后期從員工工資扣,但是發(fā)票是開給公司的。怎么做賬?發(fā)票做費(fèi)用嗎?工資那里怎么做賬??蹎T工工資是在應(yīng)付工資的后面扣嗎?不想在應(yīng)付工資的工資表前面扣,這樣老板認(rèn)為偷漏稅了,怕不好。但是在應(yīng)付工資的工資表后面扣,怎么做賬?
公司先給員工墊付房租,水電費(fèi),后期從員工工資扣,但是發(fā)票是開給公司的。怎么做賬?發(fā)票做費(fèi)用嗎?工資那里怎么做賬??蹎T工工資是在應(yīng)付工資的后面扣嗎?不想在應(yīng)付工資的工資表前面扣,這樣老板認(rèn)為偷漏稅了,怕不好。但是在應(yīng)付工資的工資表后面扣,怎么做賬?
老師好,是的,我的工資表應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后扣了社保公積金之后實(shí)發(fā)工資是負(fù)數(shù),請問我是按照應(yīng)發(fā)工資和實(shí)際的社保公積金申報個稅,然后實(shí)發(fā)不發(fā)工資就行了對嗎
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計(jì)算,不按合并時調(diào)整長期股權(quán)投資金額計(jì)算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒有的,,老板非得要我的財務(wù)報表上面有研究費(fèi)用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實(shí)繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?
水電費(fèi)沒有其他應(yīng)收賬款,比如6月水電費(fèi)公司付了做費(fèi)用水電和銀行存款,后面再統(tǒng)計(jì)個人要扣多少水電費(fèi),所以在工資里減
如果需要扣款,必須通過其他應(yīng)收款的哈