那個(gè)是應(yīng)付工資后邊扣除的,掛其他應(yīng)收款
老師,請(qǐng)問下做個(gè)稅申報(bào)工資,代扣員工的伙食費(fèi)和水電費(fèi),是做到應(yīng)發(fā)工資數(shù)里,還是用應(yīng)發(fā)工資數(shù)減去伙食費(fèi)水電費(fèi)后算到實(shí)發(fā)工資里呢
老師,我們食堂每個(gè)月從員工工資里面扣100元,我們是算他稅前應(yīng)發(fā)工資時(shí)就扣100算應(yīng)發(fā)數(shù)還是稅后扣?應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的社保,公積金,個(gè)稅再扣100伙食費(fèi)?
公司先給員工墊付房租,水電費(fèi),后期從員工工資扣,但是發(fā)票是開給公司的。怎么做賬?發(fā)票做費(fèi)用嗎?工資那里怎么做賬??蹎T工工資是在應(yīng)付工資的后面扣嗎?不想在應(yīng)付工資的工資表前面扣,這樣老板認(rèn)為偷漏稅了,怕不好。但是在應(yīng)付工資的工資表后面扣,怎么做賬?
老師好,是的,我的工資表應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后扣了社保公積金之后實(shí)發(fā)工資是負(fù)數(shù),請(qǐng)問我是按照應(yīng)發(fā)工資和實(shí)際的社保公積金申報(bào)個(gè)稅,然后實(shí)發(fā)不發(fā)工資就行了對(duì)嗎
老師正確的工資表,應(yīng)付工資扣除社保、公積金、個(gè)稅應(yīng)該等于實(shí)發(fā)工資,這個(gè)工資表做的不對(duì)吧,應(yīng)該把扣款放在應(yīng)付工資前面。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
水電費(fèi)沒有其他應(yīng)收賬款,比如6月水電費(fèi)公司付了做費(fèi)用水電和銀行存款,后面再統(tǒng)計(jì)個(gè)人要扣多少水電費(fèi),所以在工資里減
如果需要扣款,必須通過其他應(yīng)收款的哈