只有老板還款了,不然視同分紅交個稅
老師,我想問下,我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的,但是下半年我們老板他說貸款已經還清,看的前會計的賬,他調賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個怎么沖,只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎?都在其他應付上面趴著了
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應收賬款,這些應收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現在要把這些應收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
老師您好,我是2021年來到單位的會計,2017年我單位采購私對私打款取得普通發(fā)票340萬元,一直賬上有340萬元應付賬款。今年稅局根據供應商所在稅局下發(fā)協(xié)查《已證實虛開發(fā)票通知書》,通知單位接受虛開發(fā)票須提供賬簿稽查,老板說賬簿已丟失,稅局認可我們銷售正常但因無賬簿對我單位核定征收追繳8萬多元,但又根據《征管法》第四十七條已過追征期本次檢查不予追繳?,F在老板要求我沖掉應付賬款 把他個人采購款掛上賬。我不知掛賬有沒有風險,核定征收意味著不認可成本那我能把其他應付款做進來嗎?豈不是老板從公司取得款不用交個稅了?會計有沒有風險呢?如果不把個人款掛進來怎樣沖銷應付賬款呢?
有一個老板在前些年開了一家公司,生意還算紅火,后來自己需要買一套房子改善改善生活,于是便從自己所開的里"借"走了 350 萬元拿去買房子了。公司少了350萬,那必須把帳做平呀,于是當時公司的會計是這樣做賬的:會計分錄: 借:其他應收款-老板借款 350 萬元 貸:銀行存款 350 萬元 這筆借款一借就是多年,一直掛在"其他應收款"下沒有歸還。大家看看這樣處理有什么問題嗎?如何做才是最合理的?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
這樣做不行是吧
那怎么處理比較核實
叫老板還錢,不能那樣處理的,老是那樣作死,誰也沒法
知道了,謝謝
不客氣,祝你工作順利!