你好!這個(gè)一般是2000左右的罰款
老師,想咨詢(xún)一下,我剛接了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),小規(guī)模納稅人,開(kāi)業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務(wù)登記,上個(gè)月通過(guò)稅務(wù)局代開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號(hào)**,也沒(méi)有建過(guò)賬,這個(gè)月需要報(bào)稅了,我報(bào)增值稅是不是要把一個(gè)季度的收入全報(bào)上去呢,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得需要報(bào)嗎
收到稅務(wù)局的短信讓我繳稅,個(gè)體工商戶(hù),說(shuō)是繳納經(jīng)營(yíng)所得B表但是季度所得A表一直未申報(bào),該怎么先申報(bào)季度的,是直接填A(yù)表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費(fèi)種認(rèn)定的納稅期限為季,而本次申報(bào)的稅款所屬期止非季度最后一月,想問(wèn)下老師該怎么先填季度的再報(bào)年度的呢?感謝
老師你好,咨詢(xún)一下,我們是個(gè)體戶(hù),在自然人客戶(hù)端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢(xún)一下,我們是個(gè)體戶(hù),在自然人客戶(hù)端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
你好老師!麻煩咨詢(xún)下,我們有個(gè)個(gè)體戶(hù)今年2月份注冊(cè)成立,7月份稅務(wù)上完成登記,被核定征收的個(gè)體工商戶(hù),7-9月份季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)元,并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅,累計(jì)今年11月份,開(kāi)票不含稅金額110萬(wàn)元,稅務(wù)專(zhuān)管員通知要核定查賬征收,補(bǔ)繳稅款,由于沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)說(shuō)要按25%征收個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝!
老師,水稻2025年能漲到多少錢(qián)一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(hù)(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶(hù)名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),銀行退回了,告訴說(shuō)是戶(hù)名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶(hù)里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我去稅務(wù)局報(bào)這個(gè)稅的話(huà),是當(dāng)時(shí)繳納罰款嗎?
你好!是的,一般是同時(shí)。但是也有的地方第一次錯(cuò)誤,可以免罰
好的,明白 了,謝謝老師
你好!不用客氣的了