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老師您好,我公司是承租人,出租人開的發(fā)票的稅金要求承租人來負擔,那這個稅金我是做營業(yè)外支出嗎?允許稅前扣除嗎?所得稅需要調(diào)增嗎?

2024-07-18 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-18 17:18

同學(xué)你好 營業(yè)外支出要調(diào)增的

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同學(xué)你好 營業(yè)外支出要調(diào)增的
2024-07-18
您好出租還涉及到房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
2024-02-26
同學(xué),你好,這個是不可以稅前扣除的。
2022-03-04
您好 承租單位用出租方個人名的納稅票列支成本 需要納稅調(diào)整 因為應(yīng)該個人承擔的單位承擔了 不能企業(yè)所得稅前扣除
2022-01-07
是的,就是那樣處理的
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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