上月做賬 借:原材料 貸:銀行存款70% ? ? ?應付賬款30%
老師,銷售方給我們開了機動車專用發(fā)票,好幾臺車開到一張發(fā)票上了,而且其中的幾臺我這邊已經(jīng)開了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,銷售方對這張發(fā)票就不能作廢了,然后今天發(fā)現(xiàn)有兩臺車的價格開多了,比我們銷售的價格都多,也就存在高進低出的現(xiàn)象,這種情況應該怎么處理,
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
請教老師,建筑企業(yè),有個中標的小項目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對方一部分預付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務費的發(fā)票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師,您好,有一種收到供應商返利的情況:對方公司給我司開有分銷賬戶,采購時我司是預付賬款給到對方,付款后我司會在分銷賬戶上查看到余額。收到對方給到的月返利款時也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進貨,開采購發(fā)票給我司時又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
上月不知道對方開票,我就貸方做的預付賬款,然后今天看到上月底對方把票給我開過來,現(xiàn)在咋辦老師?
借:原材料 ? ? ?增值稅-進項 貸:預付賬款
發(fā)票咋處理老師?是不用管發(fā)票日期,然后入賬就行了嘛?
不需要管日期,直接做賬就行
好的老師
不客氣,祝你工作順利!