你好,你想問的是什么呢
我想問一下這個(gè)應(yīng)付賬款,管理費(fèi)用,還有那個(gè)銷售費(fèi)用是多少?我怕我算的不對。 1日D電商公司成立收到股東投資款30000其中股東李同學(xué)200000,王同學(xué)100000 1.6日完成注冊京東店鋪支付保證金30000技術(shù)服務(wù)費(fèi)12000按照銷售費(fèi)用處理 1.8日簽訂倉庫租賃協(xié)議租下藕塘電子商務(wù)倉區(qū)一倉庫兼辦公用房100平米年租金1000當(dāng)日支付并且支付押金5000元 116購買辦公桌2000元會200元 1.18購買打印機(jī)點(diǎn)陣打印機(jī)3000元臺式電腦2臺每臺3500元 1.20采購保包裝箱,五層瓦倫外包裝箱子每個(gè)3元采購量為100個(gè)運(yùn)費(fèi)50元費(fèi)用化處理貨款運(yùn)費(fèi)均已經(jīng)支付 向黃色小鴨公司采購睡袋50個(gè)每個(gè)80元運(yùn)費(fèi) 125 共計(jì)150元貨款運(yùn)費(fèi)均已經(jīng)支付
某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購買電腦2臺,價(jià)款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫,款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉庫領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬,扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元,個(gè)人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬元。
二、某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購買電腦2臺,價(jià)款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫,款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉庫領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬,扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元,個(gè)人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬元。
二、某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購買電腦2臺,價(jià)款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫,款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉庫領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬,扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元,個(gè)人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬元。他們需要做預(yù)算會計(jì)分錄嗎
老師早上好!母公司注冊了營業(yè)執(zhí)照和開立了基本戶。稅務(wù)登記還沒有做。子公司的營業(yè)執(zhí)照還在注冊中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬,(沒有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請問1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫存現(xiàn)金里?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
不會做賬處理,老師幫我做一個(gè)明細(xì)賬務(wù)處理和金額,要不然看不懂
先做借:其他應(yīng)付款10+10+3=23貸:實(shí)收資本23 借:長期待攤費(fèi)10貸:其他應(yīng)付款10 借:預(yù)付賬款13貸:其他應(yīng)付款13 然后開始算租金是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:預(yù)付賬款
直接沒懂
股東代付借:其他應(yīng)付款10+10+3=23貸:實(shí)收資本23
預(yù)付裝修款 借:長期待攤費(fèi)10貸:其他應(yīng)付款10 預(yù)付租金 借:預(yù)付賬款13貸:其他應(yīng)付款13 然后開始算租金是 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:預(yù)付賬款