1.營業(yè)執(zhí)照副本:用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營資格。 2.公章:可能需要在相關申請表格或文件上蓋章。 3.發(fā)票章:涉及發(fā)票業(yè)務的相關印章。 4.經(jīng)辦人身份證原件:經(jīng)辦人或辦理人員的身份證明。 5.購銷合同:證明企業(yè)有實際的業(yè)務需求,需要增加發(fā)票額度。如果上傳的購銷合同對象為“單位(企業(yè))”,還需根據(jù)頁面提示填寫合同名稱、合同商品或服務、合同金額、對方納稅人識別號等信息。 6.固定資產(chǎn)情況表:部分地區(qū)可能要求提供,以反映企業(yè)的資產(chǎn)狀況。 7.《納稅人領用發(fā)票票種核定表》:需在相應位置加蓋發(fā)票專用章和公章,稅務機關歸檔;為攜帶公章和發(fā)票專用章的納稅人提供免填單服務。 8.《稅務行政許可申請表》(部分情況需要)。 9.《增值稅專用發(fā)票最高開票限額申請單》2份(申請增值稅專用發(fā)票提額時需提供)。 10.金稅盤(稅控盤)、報稅盤。 以下是在電子稅務局申請發(fā)票額度調整的一般步驟: 1.登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】; 2.點擊【發(fā)票額度調整申請】; 3.點擊【新增申請】按鈕; 4.在發(fā)票額度新增申請頁面,填寫“申請調整額度類型”、“發(fā)票額度短期調整類型”、有效期起止、申請調整額度(元)、申請理由等欄次,加“*”的欄次為必填項;頁面下方的附件資料如實填寫上傳,包括購銷合同、固定資產(chǎn)情況表、其他材料等;若納稅人選擇上傳購銷合同且選擇合同對象為“自然人”時,需上傳購銷合同;若上傳購銷合同且選擇合同對象為“單位(企業(yè))”時,根據(jù)頁面提示填寫相關信息。此外,購銷合同的購買方可以登錄電子稅務局對購銷合同進行確認。購買方進行合同確認路徑如下:登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票額度調整申請】-【購銷合同確認】模塊,選擇“發(fā)給我的購銷合同確認申請”進行合同真實性確認。納稅人也可以在這個模塊的“我發(fā)出的購銷合同確認申請”查看發(fā)出的合同確認情況。 5.填寫并上傳相關信息后,點擊【申請】按鈕。之后可在發(fā)票額度調整申請頁面查看當前發(fā)票額度調整申請信息和審核狀態(tài)。 稅務人員在稅務端接收到納稅人的發(fā)票額度調整申請后,將根據(jù)實際情況審核同意或者審核不同意。
短信內容提醒:完善資料,秒提79000,點 http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢給貨款腦子一熱就點了進去 當時很高興以為自己的微粒貸開通了 顯示額度二十萬 填寫內容也很簡單 高興之下想了一個晚上沒睡覺 在腦子昏昏狀態(tài)也沒認真思考這個網(wǎng)站真假就簽了協(xié)議手機屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬結果顯示要跟客服聯(lián)系拿提款密碼要交一萬多的印花稅看看有沒有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現(xiàn) 印花稅也退還給我,接下來我說我不借了取消吧我說沒見過一家這樣要密碼還要先給錢的 然后我在說話就禁止發(fā)消息了,在找聊天記錄也不見了。然后我就感覺被騙了我到百度一查結果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬多的 我今天舉報是想通過你們把這個網(wǎng)站的人抓起來不要讓更多人被騙了在。我現(xiàn)在錢沒拿到 軟件系統(tǒng)顯示了我每月都要還相對等的錢,合同簽字 可我沒拿到錢我想問 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話威脅我怎么辦、要崩潰狀態(tài)。我是做外貿的因為客戶國家匯率問題現(xiàn)在打不了款我只能先用自己分錢給工廠所以無奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢???謝謝老師
老師,在上海,用虛擬地址注冊的公司,公司是兩個自然人控股的,周五第一次去見的管理員,但是稅務管理員態(tài)度不好很官僚,可能因為我們去得比較晚(春節(jié)之前嘗試電話聯(lián)系都不通)再加上沒經(jīng)過他同意就在網(wǎng)上電子稅務局自己升版升級了發(fā)票(之前問了,不用管理員同意,自己網(wǎng)上可以升級的),非要我們先降版降回去,再提供一大堆證明資料給他,賬也要提供,才能解除風控。說我們公司是一址多照(一個地址多個公司注冊,有風險)先輔導3個月。還要求面談法人?我擔心他在法人面前亂說我壞話,這種情況應該怎么辦呢?
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
報關單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權益部分???麻煩老師給確定下