久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

郭老師,我6月出口商品,有報關(guān)單,有進(jìn)項發(fā)票,我在7月現(xiàn)在勾選,但增值稅申報表附表二沒有我當(dāng)期認(rèn)證的發(fā)票,要怎么弄,能退稅嗎

2024-07-13 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-13 10:28

你好,你看下附表2你自己能填寫嗎?26~28,還有35欄,我記得是退稅勾選,次月才申報 你7月份退稅勾選,然后8月份才申報的。

頭像
快賬用戶8205 追問 2024-07-13 11:11

應(yīng)該不能手動,這個都是自動帶出來的。那我勾選晚了,6月開的進(jìn)項,我這個月才勾選。那我這個月增值稅申報了6月銷項對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-13 11:12

退稅勾選這個月勾選的,下一個月填寫。

頭像
快賬用戶8205 追問 2024-07-13 11:15

開的銷售7月申報了,出口勾選的8月再申報對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-13 11:18

你好,退稅勾選是在7月份選擇的,然后你在8月份申報。

頭像
快賬用戶8205 追問 2024-07-13 11:20

你說的是出口退稅那一個嗎,我可以先去出口退稅管理那先配單嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-13 11:27

對的,是的,不可以的。你得申報了增值稅之后才能出口退稅。

頭像
快賬用戶8205 追問 2024-07-13 16:37

好的,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-13 16:38

不用客氣,工作愉快

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,你看下附表2你自己能填寫嗎?26~28,還有35欄,我記得是退稅勾選,次月才申報 你7月份退稅勾選,然后8月份才申報的。
2024-07-13
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
認(rèn)證勾選了得填寫的。
2024-06-26
您好。 假如您沒有認(rèn)證的話,那么為0
2022-06-18
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進(jìn)項發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×