你好,你看下附表2你自己能填寫嗎?26~28,還有35欄,我記得是退稅勾選,次月才申報 你7月份退稅勾選,然后8月份才申報的。
老師,5月供應(yīng)商有開專票給我,但是我沒有認(rèn)證,也沒有進(jìn)行退稅勾選,我是6月才集中勾選5月和,6月的發(fā)票的,那么我現(xiàn)在填5月份增值稅申報的時候,是不是認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票都是0,等到7月份才一起填。
老師好,我出口制造業(yè)沒有內(nèi)銷,7月份進(jìn)項稅有張買酒的招待費專用發(fā)票也勾選認(rèn)證了,退稅表也申報了。8月份的我要怎么做
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
出口外貿(mào)退稅的進(jìn)項發(fā)票比如5月我認(rèn)證勾選了,但是沒有退稅。6月申報5月的時候是不是不用在報表上填?
幫我看一下這幾張分別填現(xiàn)金流量表哪一欄
老師,建廠房買的門和家具這些東西計入什么科目啊,
別人開給我們的普通發(fā)票在哪里查
這個題目給的契稅稅率是3%,為什么參考答案是2%呢?
董事會作出決議前應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計委員會全體成員過半數(shù)通過。這意思是董事會做的決議需要經(jīng)審計委員會全體成員通過還是審計委員會先自己通過了,再讓董事會做決議。
稅局出口退稅操作時候,出現(xiàn)這個,待確認(rèn)匯率數(shù)據(jù),怎么操作呀?
買個300多的枕頭送客戶,是做管理費用-業(yè)務(wù)招待費比較合適,還是銷售費用-業(yè)務(wù)招待費比較合適?
老師,我們供貨的企業(yè)破產(chǎn)了,準(zhǔn)備什么資料匯算清繳可以扣除,謝謝
老師就是我們上游給我開的發(fā)票貨物是這個名字,但是我們給下游客戶開其他名字,東西其實是一樣的,叫法不一樣,有關(guān)系嗎?就像土豆和馬鈴薯、洋芋,這樣不同的企業(yè)可能叫法不一樣?這樣開發(fā)票有關(guān)系嗎?
老師,公司種地,收到保險公司農(nóng)業(yè)賠償款如何入賬
應(yīng)該不能手動,這個都是自動帶出來的。那我勾選晚了,6月開的進(jìn)項,我這個月才勾選。那我這個月增值稅申報了6月銷項對嗎
退稅勾選這個月勾選的,下一個月填寫。
開的銷售7月申報了,出口勾選的8月再申報對嗎
你好,退稅勾選是在7月份選擇的,然后你在8月份申報。
你說的是出口退稅那一個嗎,我可以先去出口退稅管理那先配單嗎
對的,是的,不可以的。你得申報了增值稅之后才能出口退稅。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快